您好 请问您是一般纳税人 对么

老师好,我们是小规模纳税人,我们签了一个合同,但是他们要求我们每一次的运营消耗都要附上发票,但是我们让别人给我们提供服务的时候,她开的票里面包含了服务费这项在里面一起开了,那这个我要怎么处理给运营消耗上呢?因为金额对不上。
对方要求开6个点的发票,但我们小规模只能开3个点的,所以要特别结算,要按6%的税率换算不含税费用金额,并按照3%的实际开票税率重新计算结算金额,这样总的结算金额变成5757.62/(1+6%)*(1+3%)=5594.66,那我开的发票是不是就按照5594.66开
小规模开了3个点和1个点的票,报增值税出现3减1赠策的本期发生额大于开具1%增收率增值税发票不含税金额406722.84的2%,我们合计不含税开票449990.8,税控盘上实际销售税额是4099.2,本期应纳税额填的13499.72,应纳税额减增我填的94400.52,这样不就交4099.2的税吗,是那里填错了吗
老师:我们一季度有开几张免税的发票,因为季初税局还没定是几个点,所以开的是免税的发票,现在做账电子税务局统计是把免税的票面金额比如1万拿来乘0.01的,就造成我凭证不平衡,比如一共5张发票,2张1万免税,3张1万不含税金额就是29702.97,税局合计的不含税金额就是49702.97元,在49702.97*0.01=497.03税额,可是我做凭证,借银行5万,(实际收款),贷应交497.03,收入49702.97,这样就有差额200元了,这个我要怎么做呢
老师,您好,这个合同里面不含税金额和税额是这样规定的,收了我们3个点的税款,但是实际上我在收到对方发票的时候,因为对方是小规模,实际上只需要承担1%的税款,他给我们开的票含税金额一共是26677没错,但是只有1%的税额,发票上的税额是26677/1.01*0.01,那我是不是可以问这个供应商返还2%的税点给我们,我们岂不是多付了2%的税额
老师请问下计算查账征收的,只有投资人一人,然后税种核定里面只有个人所得税(经营所得),那还要每个月到个人所得税扣缴端0申报个人所得税吗
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老板需要从公司里提出来一笔钱急用,他可以把自己的车过户到公司吗?卖给公司。然后公司给他打一笔钱卖车的钱,这样可以吗?有没有什么风险?或者说还有什么好的办法吗?
各位老师,生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退?????
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老师,关于利润率的问题,在什么情况下用成本/(1-利润率)这个公式,又在什么情况下用成本*(1+利润率)这个公式?
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我公司是家具制造。然后同事把木制品五抽屉分录写成了库存商品。还入库了、现在木制品库存我都不知道怎么处理了30多万的怎么把木制品写成哪个家具品比较好
是的,老师,我们公司是一般纳税人
那可以让对方退2%的税额或者退回发票重开
退回发票重开是什么意思,老师
就是把1%的发票退给对方 对方开3%的
可是对方是小规模,就是应该开具1%的票,开3%对方岂不是开具错了?
可以放弃减税的啊 不是只能开1%
明白了,这样才能保证合同3%和发票的3%一致对吧,但是让对方重新开具3%可以保证发票的3%和合同里面一致,但是如果让对方退2%的税点的话,虽然即使说退给我们了,但是合同上面还是3%,发票还是1%,虽然退给我们,我们实际还是承担1%,但是如果审计查怎么解释呢
可以双方签个补充协议 约定税额2%退给企业 这样审计查就可以了