你好,多付的退回,分录是 借:银行存款,贷:应付职工薪酬

银行付工资给员工,多付了,后面员工又把多付的工资退回银行账户,发放工资的时候怎么做平那笔多付的工资?
老师,我公司收到政府的人才补贴,发给了员工,借:银行存款 贷:其他应付款 发工资的时候一起发给了员工,借:应付职工薪酬 其他应付款 贷:银行存款 但是现在此员工离职了,还未完成本年任务,所以这笔人才补贴不应发给此员工,所以本月的工资要扣回来,工资表上做了此员工的工资,但是没有发放,相当于本月工资扣回来了,扣回的工资要怎么入账
中国银行卡收到:发某某工资汇款失败退回的退款 (后面又用中国银行把工资发给了这位员工)这笔怎么做凭证
老师,员工工资银行转账支付时多付了400 ,后续该员工退回现金400 记账时咋记呢?
老师,以前月份申报的工资未见银行付做的老板垫付。最新一个月份申报的工资,有的员工是银行付款,其中有的员工付的比申报的多了50。老板又说是之前的工资,这个怎么做账。
老师好,施工企业总工程款1028万,甲方已拨款920万,已开发票920万,欠工程款和发票108万,但是现在甲方急需资金周转,需要施工企业先退回15万以后资金剩余时再付款,双方已达成协议,施工企业可以借:应收帐款:15万,贷银行存款15万吗?谢谢老师
老师好,请问公司法人变更,原账务上原法人垫支的往来借款,如果消不了账,该如何处理
有没有竣工财务决算的课程
我们有大量个人付款业务 是给个人开票,还是做无票收入好呢
老师你好,之前的会计吧我们公司有租的厂房房租发票,直接计入了管理费用-办公费,这个我需要修改成管理费用-租赁费吗? 收到的发票是专票经营租赁-房租费,房子的用途就是办公用的
老师,你好,请问公司付的招投标服务费,应该计入什么会计科目?
老师您好,收到一笔公司的货款,但是对方让开收据的话,不按这个名称去开,让开另一家公司的,他们说这两家公司都是一起的,这样操作的话,合理吗?收据名称和收款账号名称就对不起来了
@朴老师,我想问下我们之前年度其实是研发领料,结果我放到了生产成本里面,现在想调整的话,费用化的话是会影响我的报表,影响损益,如果我将当时的资本化的话,如何返回去更正凭证,账务如何处理,资本化的情况。
付维修款,可以把款汇入个人账号吗
老师,所得税汇算清缴后,产生退税10万,我不申请退税,想以后年度抵扣,我现在怎么做账务处理
收到退回的工资 不是:借:银行存款,贷:其它应付款--员工名字???
你好 多付的时候,借:应付职工薪酬,贷:银行存款 退回的时候,借:银行存款,贷:应付职工薪酬