您好,这个是不行的,不建议

预收预付账款可转到其他应收,其他应付科目下吗
现金流量表里的经营性应收项目是应收账款、预付账款、其他应收款吗?经营性应付项目是应付账款、其他应付款、预收款项吗?
其他应付款可以转预收账款吗?怎么转?
分不清预收账款,预付账款,其他应收款,其他应付款
做了预付科目,就不要做其他应收账款科目吗?
我给团体员工打了10000 退了6000 那么这样的分录我是这样写的贷应付职工10000 贷银行10000 退回来的是借银行6000 贷应付6000 请问现在现金流量表我该这么填写
各位老师大家好,工资薪金这一块,现在税法是看个税系统吗,不是还有一个比例吗,那个是安收入还是安什么作为比例算的,就是符合税法的老师指点一下
老师,银行手续费没有发票,调增,在那个表调?
老师以前的会计证到期了忘了续怎么弄
老师,我想咨询一下这个政策 根据财政部 税务总局公告 2026 年第 9 号附件 2《销售服务、无形资产、不动产注释》规定,人力资源服务税目注释中已剔除“劳动力外包” 相关内容。 我们公司有劳务外包的业务 之前一直开的是人力资源服务*外包服务费 现在是不是不能这样开票了啊?
老师,员工通过诉讼得到的劳动赔偿金,单位是做工资费用还是做营业外支出?
给员工打工资卡号错了 退回来又打了一次那么分录这么写 和现金流量表这么写
老师,我4月分开的发票,5月分可以冲红吗
老师,公司社保个人部分单位承担了,做到了管理费用,做年报把这部分金额调增,应该填到那张表上
你好老师内蒙古锡林郭勒盟多伦县小规模纳税人员工工资是4000元一个月报个税申报税务局每个季度需要交工会经费是吗?
为什么呢?
因为预收和预付他们是对冲的,其他应收和其他应付对冲
预付有必要转到应付核算吗
有负数的话可以转的
就直接借库存,贷预付,
那这样的话,是需要转的,您好
不转,可以吗
出报表的话,需要结转
出报表要重分类是吧
对的,理解的很到位
付时,借预付,贷银行,货到,借库存,贷预付,预付不是没了吗,为什么要结转?
这样没了,我以为你就第二个一笔分录呢
如没有第一笔,预付就有贷方余额,如报表不重分类,就有预付负数是吧
象这些资产类科目出现负数,税局会责问吗
最好不要出现负数,不着急