您好,这个是不行的,不建议
老师,请问可以销售业务挂(应收应付预收预付)往来科目。公司其他费用借款员工等都用(其他应付其他应收)科目。业务和其他分开可以吗?还是销售业务挂(应收应付),其他费用借款员工等挂(其他应收其他应付)。预收预付科目所有业务都要挂?
公司注销是要把应收预收账款,应付预付账款,其他应收应付账款,应付职工薪酬,应交税费,全部结平吗?可以结转到 其他应付款-老板 这个科目下吗?
预收预付账款可转到其他应收,其他应付科目下吗
与收入无关的,科目预收账款可以调整到其他应付里面吗
货币资金大于未分配利润,为什么反映出企业毛利率不高或者是企业刚开不久呢
水电站税收优惠政策,会计分录
老师您好,,不明白一个问题,无形资产具有分期的无形资产,如果先支付了1000,那计入无形资产的成本吗?我觉得计入吧!但书上不计入,不太懂
您好,前段时间报名真账实操班因为暑假回家忙少儿培训等工作断了学习,现在重新开始,还有个数据分析课程怎么报名。
一次性收取三年品牌使用费,会计,增值税,所得税该如何确认收入?
借款利息涉及到增值税和所得税,为啥涉及到这两个税?分录怎么做呢?
季息的公司是不是说错了,怎么解都不对结果?
老师,水稻2025年能涨到多少钱一公斤
老师您好,我们是事业单位,需要给个体工商户(李师餐十元店)在一体化系统中支付盒饭款,对方开具的发票户名是李师傅十元店,发票下面提供的是个人账号,这个店没有开对公账户,银行退回了,告诉说是户名不对,请问,1、这个发票开具的正确吗?2、按照这个发票可以把款打到个人账户里吗?
为什么溢价的,债权价值对市场利率变化敏感 折价的,不敏感?
为什么呢?
因为预收和预付他们是对冲的,其他应收和其他应付对冲
预付有必要转到应付核算吗
有负数的话可以转的
就直接借库存,贷预付,
那这样的话,是需要转的,您好
不转,可以吗
出报表的话,需要结转
出报表要重分类是吧
对的,理解的很到位
付时,借预付,贷银行,货到,借库存,贷预付,预付不是没了吗,为什么要结转?
这样没了,我以为你就第二个一笔分录呢
如没有第一笔,预付就有贷方余额,如报表不重分类,就有预付负数是吧
象这些资产类科目出现负数,税局会责问吗
最好不要出现负数,不着急