您好,这个是不行的,不建议

预收预付账款可转到其他应收,其他应付科目下吗
现金流量表里的经营性应收项目是应收账款、预付账款、其他应收款吗?经营性应付项目是应付账款、其他应付款、预收款项吗?
其他应付款可以转预收账款吗?怎么转?
分不清预收账款,预付账款,其他应收款,其他应付款
做了预付科目,就不要做其他应收账款科目吗?
有这么一个情况有位职工今年退休年龄了,社保交了6年了是2020年开始缴纳的,意思就是到了退休年龄没交够十五年,公司现在没义务给他交社保了哈
公司总共买了10万的好茶叶中秋送给公司客户们,开的普票,是做业务招待费还是做销售费用比较好?
我想知道,帮个体工商户代账,在每个季度申报经营所得A表的时候,如何不要老板的验证码直接自己登录进去
exw出口的没有运输单据怎么办
老师,单位有一个同事上社保,她只上养老,不上医疗,这种我怎么操作?医疗和养老系统现在是分开了嘛?我只需要社保增员养老那不做增员可以吗?
办公室的租赁合同可以做成本吗、但是房东没有开发票
老师好 我这边总公司汇总纳税备案写外地分公司不就地缴纳所得税,分公司这边备案不通过要求就地缴纳,但是总公司一直不改。想问一下这种情况分公司怎么申报季度所得税?
老师,收到外汇,银行回单里写着122990未纳入海关统计的货物要报增值税吗
注册的公司,只有一个法人股东,财务负责人也是这个法人,占股100%,有什么风险吗
一个资产含税43万元,第一次开票33万元,第二次开票5万元,剩下5万不知道什么时候开,怎么入账?
为什么呢?
因为预收和预付他们是对冲的,其他应收和其他应付对冲
预付有必要转到应付核算吗
有负数的话可以转的
就直接借库存,贷预付,
那这样的话,是需要转的,您好
不转,可以吗
出报表的话,需要结转
出报表要重分类是吧
对的,理解的很到位
付时,借预付,贷银行,货到,借库存,贷预付,预付不是没了吗,为什么要结转?
这样没了,我以为你就第二个一笔分录呢
如没有第一笔,预付就有贷方余额,如报表不重分类,就有预付负数是吧
象这些资产类科目出现负数,税局会责问吗
最好不要出现负数,不着急