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老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗

2026-07-02 18:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-02 18:38

是的,你们都不算错误,只是你用的科目少,会显示出负数

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是的,你们都不算错误,只是你用的科目少,会显示出负数
2026-07-02
如果你觉得他他的前期的账很混乱,你不能擅自的去调账,你应该先经领导批准,写个情况说明书,等他批准完之后你再调账,就跟你没有任何关系了。你如果从头开始调整的话,那你前期申报的数据,财务报表、纳税申报表,你全部都要调整,全部都要更正。这个工作量挺大的,你应该按照目前的数据,对目前的数据进行调整。
2022-08-06
无附件不能随意对冲。若冲供应商往来,可找供应商收款确认函、支付记录等做附件。老板公私不分情况,需梳理资金性质,完善借款等手续,向老板说明风险,不建议随意对冲往来。
2025-04-14
借预付账款,贷应付账款,借应付账款,贷预付账款。做这个调整, 第一个是调整借应付账款,贷银行存款的,把这个把应付改成预付。因为银行存款没有银行回单,做不了银行存款,所以直接调整就行。 第二个是调整你第一个分录的。
2025-01-06
您好,您记入应付账款合适啊,记入预付账款不合适
2025-01-05
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