借销售费用、招待费贷银行存款。

老师你好,问一个问题,就是公司在2021年11月在商场做了一批活动,就是预存1万系变1.2万,我们当时考虑先将此活动买下一部分,后期好为客户享受这个福利,所以当时分录是借:银行存款,贷:预收账款一货未提。现在有客户要求参加此活动,交给我们现金1万,且货未提,我要怎么处理,这个账有从复的部分
公司为提高销量,做活动推广的时候,买了超市购物卡送给客户,想问下这个账务要怎么做呀
请问下A公司这个分录怎么做? A公司的经营项目为销售血透耗材,为了提高公司的销售量,增强盈利能力,锁定客户,稳定销量,A公司购买了数台血透设备无偿提供给医院使用,但是使用这些设备的医院必须购买A公司的血透耗材,这些设备是免费给医院使用的,不属于公益捐赠。分录怎么做?
老师您好,想请教下您,我们公司替客户提供实验动物的饲养服务,但是服务过程中给客户造成了损失,现在客户要求赔偿,这个赔偿金额要怎么走账,对公支付给客户单位(销售当初发了电子版合同给客户,但是双方都未签字盖章)?以什么为做账凭证?
老师您好,想请教下您,我们公司替客户提供实验动物的饲养服务,但是服务过程中给客户造成了损失,现在客户要求赔偿,这个赔偿金额要怎么走账,对公支付给客户单位(销售当初发了电子版合同给客户,但是双方都未签字盖章)?以什么为做账凭证?
老师:去年的礼品发票6000元 今年才收到 ,做账做管理费用合适还是以前年度损益调整
老师好,公司缺成本票,现在个体户开给公司发票,怎么做可以尽量减少风险呢
老师好,借:库存商品 贷:研发支出-费用化 借:银行存款 贷:主营收入,销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 结转的的话 这个主营业务成本是那个金额
老师,你好:2026年1月份从上任会计手中接到现公司账务,昨天发现上任会计12月的长期待摊费用当月入账当月计提长期待摊费了,而我在1月的时候没有检查出错误,现在该怎么处理账务呢?
采用赊销结算,账期最长不超过六个月,自卖方货下验收合格之日起计算。账期届满后3个工作日内,买方向卖方反向开具全额废弃油脂收购发票并支付收购款,双方协商一致的,可提前结算并开票付款。 老师我们这个赊销方式结算,纳税义务发生时间是合同约定收款当日吗?这个约定日期是具体某年某月某日吗?按照我们这种三个工作日这样有宽限期的,可不可以呢?我们在当月付款当月开票 看看这个符合税务赊销方式结算纳税义务发生时间的规定吗
增值税申报表已经申报了税款也已经缴纳了,有张进项税发票开错了需要更正申报,该怎么更正,怎么把这张发票的进项税转出
老师,请问一下汇算清缴年报的空表在哪里可以下载啊
今年我给工人买商业险付款都是从个人账户上付款过去的,我可以找公司报销,把公司公账的钱转到我个人账户上吗?保险公司也开了发票给公司的
老师,你好,我想问一下,业务招待费的扣除比例
老师好!2026年冲减2025年暂估的成本,分录怎么做?
不用做视同销售,交税吧?
你好,不用的,不用这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。