您好 对方没有抵扣的发票 销售方开具红字信息表红冲发票,需要把对方的抵扣联和发票联收回

开具红字发票对方已抵扣有红字信息发过来,那对方发票抵扣联还要寄给我们吗?
我们是销售方开具红字发票,如果对方没有认证是不是开的红字发票的三联都是我们的,如果对方认证了是不是开的红字发票的抵扣联和发票联要给对方?
你好我们是销售方,购买方开具了红字信息表,是不是需要购买方把红字信息表和原来开的抵扣联和记账联退回来,我们再开红字发票给对方
是不是对方没有抵扣的发票,我方开具红字信息表红冲发票,而且需要把对方的抵扣联和发票联收回
我们开具的专票有问题,对方只退回了发票联,抵扣联给丢了,但是可以确定对方没有抵扣,现在要把错误的发票开具红字信息表后开负数发票冲红,然后重新开具,丢失的抵扣联有什么办法补救吗?
2025年年底计提了年终奖,本想着到2026年5月30号之前发放,但是由于账上资金回笼不足,没有实际发放,然后在2026年做2025年汇算清缴的时候调增了年终奖金额,那我想问一下这个分录我应该怎么写?是写:借应付职工薪酬一年终奖,贷:利润分配一未分配利润吗?
老师,我们是建筑劳务公司,开具劳务发票,怎么开具正确?能不能,之前一直是开的建筑服务*劳务费,现在还能这么开吗?
24.25年都备考过中级,24年中级实物28分,经济法46,财管38分,25年协议班的课听了3遍。26年课听不进去,想直接看讲义和刷电子题库的题。要是电子题库的题做错了,不懂就去把课听一遍,再刷题。我现在只想做电子题库的题,和看讲义。这样可以不?电子题库每个章节的题正确率保证在百分之八十。不知道这样可行不
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
对方没有抵扣的发票 销售方开具红字信息表红冲发票,销售方需要把购买方的抵扣联和发票联收回对吗
是的 购买方没有抵扣 销售方开具红字发票信息表 销售方需要把购买方的抵扣联和发票联收回
那么销售方开具的销项负数发票也不需要给购买方,只需要把重新开具的正数发票给购买方就可以是吗
是的 这样理解正确的
好的谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!