同学你好 这个是无形资产
老师,我公司是一个新分立的公司。由原来的公司转让一块土地给了我们新公司。我想咨询支付的土地使用权转让费怎么做分录?如果我现在把这笔土地款计入无形资产,那么无形资产进行摊销吗?如果要摊销的话,什么时候开始摊销?
公司购入土地自建厂房,如果土地有相应证件计入无形资产核算,在使用期限内摊销,建造的厂房按照固定资产核算,土地使用权和房屋分别核算;如果土地没有相应证件,土地计入在建工程,等建成转入固定资产,那么土地使用权和房租一起作为固定资产核算,是这样吗?
老板租土地,签的是永久性合同,那这个付的钱算租金还是无形资产,如果是无形资产,一般摊销多少年
老师,您好! 公司购买了一块土地并支付了相关费用,当时支付的所有费用计入无形资产,并每年进行了摊销,计入了管理费用。 后来在这块土地上自建仓库(一部分用于自用,一部分用于出租)。竣工后,按账上在建工程+当初购买土地所支付的金额,合计计入固定资产。 请问老师:无形资产转入固定资产,改怎么进行账务处理?资产负债表中无形资产余额是减掉累积摊销后的余额,账上无形资产的余额是最初支付的所有费用的余额。 谢谢老师的解答!
老师我想我问一下、无形资产那土地使用权、今年发生了多比比如支付土地出让金登记费评估费等等、但是在不同的月份、那么摊销怎么算呢、还是每笔每笔的算呢
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
老师您好,请问中级考试时,科学计算器里面怎么输入开根号的计算?
老师,本无付支无收,是什么意思
摊销多少年
同学你好 这个可以按照三十年摊销