你好,这些工具你们是买来销售的吗?如果是的话,借库存商品贷应付账款暂估发票,到了之后借应付账款暂估贷库存商品,借库存商品贷预付账款。

老师!我有一笔委托外部加工费,于4月先行预付给了,到现在也没收到发票入账,6月份我要把这笔费用入账,可以先这样做:借:制造费用-外部加工费用 贷:预付账款 ,等到发票收到后冲回再重新做账可以吗
我们公司之前工程款,没收到发票之前呢,他们做了预付款(有很多笔,包括收到发票的703100这笔,这笔呢总的是718000,20年12月的时候付了703100,还有14900没付的),然后今年二月份就收到了发票(718000的发票),然后当时代理记账那些人就把预付冲了718000(他是按总的预付款来冲了,没有分笔数冲的),然后这个月我们公司把尾款14900付了,请问老师我该怎么做账了[皱眉]
老师,我司在2021年3月份开了发票给客户,但是一直到这个月才说要退票给我们之前也没有付款,现在开具红字发票,我就算在2022年3月份,还是要年报的时候调整这笔收入。
公司在2022年8月份的时候,预付了一笔工具货款25800元,挂在了预付账款上。9月收到了这一部分的工具,但是没有发票要怎么入账?是等工具全部收到、收到发票之后在入账吗?
2020年公司采购一批自用电脑一体机,预付了21600元,在2020年12月收到发票,但是忘记冲预付,直到2022年现在才发现,该怎么补录这笔冲的预付账款?当时的分录:借:预付账款贷:银行存款
老师,10月份增值税销项少做了一分钱,导致财务软件上的未交增值税出现了借方余额,这个怎么调整
窑洞完工后,还需要缴纳相关的税费吗。因为窑洞也没有证件。
老师好,工资未发,社保已缴,个税申报时个人部分五险一金要填填写吗?
老师,6月份普通发票怎么作废重新开呀
老师好,我们12月在公司年会上 现金发放的优秀员工奖400元一位,这个账务如何处理?个税系统需要申报吗?
老师,请问研发的软件已经获得证书著作权了能正常出售了,那这套软件是不是要转为无形资产呢,之前的研发费用全部是计入费用的,是以这套软件所产生的研发费用金额作为转无形资产的金额吗
发票是现代服务*检测服务费,前会计计入了主营业务成本-劳务分包,这个有问题吗
技术咨询服务费应该开什么税收分类编码啊
要报销的派遣人员交通费作为我们成本,付劳务公司管理费作为我们公司成本,现在交通费从付劳务公司管理费里扣除,需要怎么调账
一个公司的法定代表人可以办理失业吗
是入费用的
你好,那你把上面的库存商品改成管理费用就可以了。
费用也可以暂估么
是的是的,可以暂估的。
内账和外账做法一致吗?
对的是的,可以是一样的。
可以等发票到了之后,在入账吗?
你好,那这就不属于权责发生制了。