同学您好,给收票人记账的
老师,开具电子发票,发现电子发票不分记账联,销售联啥的,只有那一张给了客户后,我自己拿啥记账呢
老师,你好。请问一下:我们开出去的销售发票的记账联,也就是我们自己做账那一联要盖章吗?
老师,您好,我们给客户开的发票,第一联,我们自己记账联用盖发票章么
老师,自己开的负数普通发票,做账是第一联入账吗
老师,我公司开具了专票的销项负数发票,我公司只需记账联做账,要把负数发票的抵扣联和发票联给购买方做账,对吗?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师,情况是这样的。我们4月25日开的正数发票,我方已经凭记账联入账。对方并没有凭发票联记账。我方7月21日开具了,负数发票。现在负数发票的两联和正数发票的发票联,都在我方手里
一样的负数也要给人家记账 r
老师 购买方的正数发票的发票联和复数发票的发票联都没收
都没给的话也可自行保管,您自行做账就可以了
那就是我们凭负数发票的记账联做账 发票联自己留存就行 对吧
学员您好,是的,对的