你好,学员,具体哪里不清楚

委托丁公司加工原材料(应税消费品),原材料成本为130000元,加工费为50000元,增值税额为6500元,由受托单位代扣代缴消费税。材料加工完毕验收入库,准备直接对外销售,加工费和增值税已用银行存款支付。问:将该委托加工材料全部售出,收到价款200000元,增值税额26000元编辑会计分录
(7)委托丁公司加工原材料(应税消费品),原材料成本为130000元,加工费为50000元,增值税额为6500元,由受托单位代扣代缴消费税。材料加工完毕验收入库,准备直接对外销售。加工费和增值税已用银行存款支付。月末,将该材料全部出售,收到价款200000元,增值税额26000元。
甲公司为增值税一般纳税人,销售货物适用的增值税税率为13%,销售应税消费品适用的消费税税率为10%%;销售不动产适用的增值税税率为9%;原材料按实际成本核算,销售商品的价格中均不含增值税。(7)委托丁公司加工原材料(应税消费品),原材料成本为130000元,加工费为50000元,增值税额为6500元,由受托单位代扣代缴消费税。材料加工完毕验收入库,准备直接对外销售。加工费和增值税已用银行存款支付。月末,将该材料全部出售,收到价款200000元,增值税额26000元。
作业活动2022-应交税费2(一)目的:练习应交增值税的核算。(二)资料:某公司为增值税一般纳税人,原材料按实际成本核算,销售货物的增值税税率为13%,出售不动产增值税税率9%,应缴消费税税率为10%,购进农产品扣税率9%,不考虑其他税费,企业销售商品的价格中均不含应向购买者收取的增值税销项税额。本月发生如下经济业务:7.委托丁公司加工原材料,原材料成本130000元,加工费50000元,加工费用增值税税额6500元,由受托单位代扣代缴消费税,材料加工完毕验收入库,准备直接对外销售。加工费、增值税和消费税均以银行存款支付。月末出售全部该材料,收到价款250000元,增值税额,32500元。月末出售全部该材料,收到价款250000元,增值税额,32500元。8.出售一栋办公用房,原价15000000元,已提折旧11000000元,出售所得收入(不含税)9550000元,清理费用支出60000元,房屋已清理完毕,款项收支均已通过银行办理。9.月末结转本月增值税要求:根据上述材料写会计分录
作业活动2022-应交税费2(一)目的:练习应交增值税的核算。(二)资料:某公司为增值税一般纳税人,原材料按实际成本核算,销售货物的增值税税率为13%,出售不动产增值税税率9%,应缴消费税税率为10%,购进农产品扣税率9%,不考虑其他税费,企业销售商品的价格中均不含应向购买者收取的增值税销项税额。本月发生如下经济业务:7.委托丁公司加工原材料,原材料成本130000元,加工费50000元,加工费用增值税税额6500元,由受托单位代扣代缴消费税,材料加工完毕验收入库,准备直接对外销售。加工费、增值税和消费税均以银行存款支付。月末出售全部该材料,收到价款250000元,增值税额,32500元。月末出售全部该材料,收到价款250000元,增值税额,32500元。8.出售一栋办公用房,原价15000000元,已提折旧11000000元,出售所得收入(不含税)9550000元,清理费用支出60000元,房屋已清理完毕,款项收支均已通过银行办理。9.月末结转本月增值税要求:根据上述材料写会计分录请问老师第七和第八会计分录咋写
现金登记现金日记帐。微信支付宝收款登记什么
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,分录怎么调账啊,税务报表怎么处理
老师,我申报2月份个税,有3个人离职,没有工资,我已经填过离职日期,但是申报的时候出来提示需进行综合所得申报,没有工资并且离职,怎么申报
老师,用于出口退税的发票勾选了 后面如果发票内容有问题 不退了 有没有什么影响
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的