多付可将账上差额转入营业外 支出,少付记营业外收入

增值税纳税申报表中的销项税额比我开票系统里多了4分钱,这个是怎么回事呢
老师,请问下开票发票上面的税额比申报时系统里面的销项税额多了4分钱怎么处理
#提问#老师 开具增值税专用发票税额和增值税申报报表里面的增值税税额,有差额,多或者少1分、2分钱,账面上该怎么处理?会计分录、摘要怎么写?
老师,开票系统里面的数据和税务系统里面发票张数是对的一样的,销项额和税额对不上是怎么回事?
老师好,销售固定资产车辆在税控盘里面开增值税发票,缴纳税款后,在记账系统里面下的是固定资产,但是申报汇算清缴的时候提示增值税申报表收入和记账系统里面利润表收入不符 ,差额刚好是一辆车的钱,这个要怎么处理
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
好的,发现经常会有几分钱的差额
不客气,有空给五星好评:,
老师,还有个问题请教下,我是6月份欠税6万多,7月份的时候有进项3万多,税务局直接后台操作了留底抵税,我没有完税凭证,我这个账务怎么处理
同学您好,留抵只需登记处理进项就可以的不需进行单独账务处理的
本来未交税金是7万多,留底的被专管员后台操作了,我税金少交了
我是这么写凭证的:借应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交
以前没有做可以补这个的
凭证没问题吧
你好,可以的, 没问题