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#提问#老师 开具增值税专用发票税额和增值税申报报表里面的增值税税额,有差额,多或者少1分、2分钱,账面上该怎么处理?会计分录、摘要怎么写?

2022-10-16 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-16 15:08

开具的发票多一分钱的这种借应交税费贷营业外收入,如果是少一分钱的,借营业外支出贷应交税费

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开具的发票多一分钱的这种借应交税费贷营业外收入,如果是少一分钱的,借营业外支出贷应交税费
2022-10-16
差额计入管理费用-其他或者税金鸡附加
2024-01-12
你好,这个差异计入营业外收支就行
2024-09-28
你好,可以忽略这个差异的差异,放到营业外收支。
2022-07-01
你好,如果账上的比你实际缴纳的税款,多一分钱的话,那你就是贷营业外收入就可以的,如果少一分的话,你就,嗯可以借营业外支出。
2022-05-17
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