你好; 尽快去缴纳哈; 不然会罚款的 ; 这个还得扣分的

申报扣款 没交费 给了15天缴费期限,截止时间只到10.5日 ,这期间税局不上班 ,没法办理留抵抵扣欠税,税局要罚50%-5倍罚款 ,我们能申请延期缴纳税款嘛?
申报扣款 没交费 给了15天缴费期限,截止时间只到10.5日 ,这期间税局不上班 ,没法办理留抵抵扣欠税,税局要罚50%-5倍罚款 ,我们能申请延期缴纳税款嘛?
申报扣款 没交费 给了15天缴费期限,截止时间只到10.5日 ,这期间税局不上班 ,没法办理留抵抵扣欠税,税局要罚50%-5倍罚款 ,我们能申请延期缴纳税款嘛?麻烦认真回答
老师您好,我想请问我们公司在外地有项目,当初也不知道需要办理外管证,合同上的日期是到今年的四月,然后五六七三个月也都给甲方开票了,他们也把钱转给我们了,然后这个月外地的税务局说我们没有外管证,她们的发票抵扣不了,于是我在今天才在我们电子税务局上申请,第一次面对这种也不知道,就填了合同上的日期,结果过期了。我们当地的税务局说,让我们拿一份变更合同或者是延长的补充协议来给我们办理外管证延长,才能报验和预缴,我想问这种情况我们有罚款吗?
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产体育器材,适用的增值税税率为13%。增值税以1个月为一个纳税期,自期满之日起15日内申报纳税。2021年7月5日该公司申报缴纳6月份增值税税款91.16万元。7月底,税务机关对该公司6月份增值税计算缴纳情况进行专项检查,有关检查情况如下:①7日,一批外购配件因管理不善被盗,增值税专用发票确认的成本为50万元,增值税税额为6.5万元。在查明原因之前,该公司将50万元作为待处理财产损溢入账。②11日,处理一批下脚料,将取得的含增值税销售额4.52万元全部确认为其他业务收入。③24日,销售体育器材一批,另外向购货方收取包装物租金3.39万元。该公司将该项价外费用全部计入了营业外收入。④26日购进一批用于工会活动中心的健身器材,注明的增值税税额为1.43万元。6月底计算应纳增值税时将其作为可抵扣的进项税额处理。根据以上情况,税务机关依法责令该公司限期补缴少缴的增值税税款、加收滞纳金,并处少缴税款1.5倍的罚款。该公司于当年8月4日缴纳增值税税款、滞纳金(滞纳天数为20天)和罚款。不考虑其他税收因素。该公司应补缴的增值税税款为?滞纳金为?罚款为?
你好老师请教下问题,我是一家医院,已知义诊的接待人数有50人,义诊的患者中有17人住院,那么,怎么算出住院的转换率?谢谢老师
请问老师新注册公司怎么做税务登记
滞纳金是不是按照应交税费的日万分之五如果应交税费是28.3距离现在时间是913天是不是这样计算28.3*913*5/10000=12.91895 总共应交税款加滞纳金28.3+12.92=41.22
老师,我想问一下,承揽合同,是怎么操作的,作为派遣公司是不需要去申报工资的?
请教,签订的业务合同并未执行,前期已开发票并入账。现在发票应红冲,结果对方公司注销了,发票红冲不了了。我这边该如何做账?
我们转让接收了一个新公司,这个新公司注册资金500万实缴了100万,我们现在接收后的实缴资本再入400万还是还要重新入500万
老师新买的固定资产怎么折旧
苏伯汤税收编码是什么?
老师,问下,我想了解下,这个商品出口能不能退税,怎么看?
老师,办税员和开票员解除绑定不需要已经离开的公司操作,自己在电子税务局里就能删除解除关系是不是
但是国庆休息啊,怎么办,能申请延期吗
你好; 那你 就得看你税务局认可不了。 如果 确实是国庆节延期 了; 你们到时 可以电话线问下;税务局允许 可以的 ; 因为 整改要求是10.5号之前截止 ; 你现在还有2天 都还可以缴纳的; 你为啥不及时处理;
我们用 留抵抵扣欠税,现在不是办不了 的等到下个月才能办
你好; 电子税务局可以申请留底抵欠的; 你系统申请不了吗 ; 那你就只能 去大厅申请了
我们目前没有留底,9月份的进项在10月征期才能用,
电子税局能自己办理留底抵欠吗?现在还不知道能不能申请
你好 ; 可以的; 我记得好多系统都可以申请的; 除非你地方系统不让申请; 要去大厅 申请
就是我现在就能办理 进项税额抵税是吧,不用等到下个月了对吧
你好; 是的; 你现在可以申请 去办理 ; 如果确实是之前的 申报期的税费的
你那有进项抵欠税的 操作说明吗
你好; 这个各地系统都 操作有差异; 看你地方系统了比如是 ; 我要办税- 一般退抵税管理 - 留底抵欠申请表; 里面去申请
是这个是吧
嗯 ;是的; 里面去申请即可; 到时税务局会审核的
就是税局审核通过了,我这个月怎么办理抵欠税,这个月征期不是过了
你好; 到时 自动抵减; 到时你们就不用缴纳了。 你自己账上做分录抵减 即可 ; 现在去税务局 系统申请哦
但是我们有附加税 这个怎么说,税局说 附加税不能抵减的
你好; 附加税不能抵减; 你就先把增值税抵减了。 附加税自己缴纳
这个进项现在确认不了 这个影响吗?
你好; 你之前有留底进项税 吗? 有足够的进项税没有嘛