您好,红字一般就是说退税或者发现凭证做错了需要冲销的时候用红字冲销的
一般纳税人,快递行业,交了车辆商业保险,交强险及车船税,销项开普票,那么这个商业保险.交强险.车船税这样写分录是正确的吗? 借:税金及附加-车船税 贷:应交税费-车船税 借:管理费用-保险费 应交税费-应交增值税-进项税额转出 应交税费-车船税 贷:银行存款
请问老师借管理费用-车船税贷银行存款,与借税金及附加贷应交税费车船税,借应交税费车船税贷银行存款,造成什么样的不同影响
我们单位收到一张汽车保险普通发票价税合计3764.62元,备注栏有车船税300元,单位转账给保险公司4064.62元,请问完整的凭证分录怎么做。我这样做 在同一张凭证上对吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 3764.62 应交税费-应交车船使用税 300 借:应交税费-应交车船使用税 300 贷:银行存款 300 然后这个分录可以合并简化成这样吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 4064.62
计提 借:税金及附加-车船税 贷:应交税费-车船税 交税 借:应交税费-车船税 贷:现金/其他货币资金/其他应付款-某某人 退税 借:银行存款-某行 借:-税金及附加-车船税。(红字 最后 借:其他应付款-某人 贷:银行存款-某行 老师好,这个红字掌握的不好,请问什么时候用红字
老师您好,请问车船税,不需要计提是吗?交钱后,我做账:借:税金及附加-车船税 贷:银行存款 这样可以吗?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
比如说贷方,写在借方负数这样?
是的,按照原来的会计分录 方向不变只是加上负数
借:银行存款-某行 -20 借:税金及附加-车船税-20
借:税金及附加-车船税 20 贷:应交税费-车船税20
对,没错的,就是这么做的。
是把原来的计提分录加负数?
是的,冲销的就做负数就行
你可以给我看一下吗
你这个有什么地方不明白吗?
借:税金及附加-车船税 20 贷:应交税费-车船税20
你这个是计提的会计分录
退税的分录啊,
你这个不是计提的 退税的时候 借银行存款 借税金及附加 负数就行了
借税金及附加 负数就行了,老师,这个地方必须红字吗?
贷方 税金及附加就不好看了是把
对,一般是做红色的,贷方的话就不太好看。