你好,计提坏账,然后再确认坏账就可以的。 借信用减值损失贷坏账准备, 借坏账准备贷应收账款
老师好!我公司2018年收到一笔货款,没有开票给对方,也没有做收入,这家客户已经不合作了,我现在想处理账务,想做退款处理,但不是退回对方账户上,有什么好的建议呢?
你好,老师,我们是做中药销售的,我们1年前给客户销售了一批中药,大概货款10万左右,现在他们经营不善,他们回不了款,他们就用自己的一批中药细货来抵这个欠我们的货款。这个我们应该怎么做账
老师,请教一个问题,我公司已经注销一年了,之前的客户欠我公司的货款好多年没有收回,我公司在注销之前已经做坏账处理。今天,对方公司清算要归还我司的货款,请问这笔货款是否可以汇到法人的私人账户,账务怎么处理?
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
请问老师,我们公司跟客户谈成了一项业务,业务实际项目款为100万,但是客户想跟银行贷款120万,于是客户想要我们在签合同的时候合同约定金额为120万,我们公司实际从客户贷款银行收到的项目款也是120万,但后续我们需要把多出的20万转回给客户,客户说可以把这20万作为往来账处理,请问这个是怎么做为往来账处理的?
发的临时工需要申请个税吗?会计凭证跟员工发工资一样吗
老师,我们采购来的零件直接用到指定的项目中,零库存,做分录时还要过度一下原材料科目吗,能直接用成生产成本吗
老师,汇算清缴时候利息是负数,填表时候利息支出是写正数还是负数
老师有张发票对方给我们开了公司名字其中的两个字,也没有税号,这个发票能用吗?普票
@董老师,只要董孝彬老师回答,老师我现在做到确认收入结转成本了,我们把收入和成本都用的含税,然后我们上次交增值税的时候写的分录里有这个用进项冲减收入的分录,现在还用4月整月收到的进项冲减主营业务成本吗
农业小规模的买的苗,对方开免税票可以用吗?报税有没有影响
老师,找不到网银的课,在哪里找
老师,预付卡开的发票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用环节会有发票进来吗
这个待办里面,企业财务报告(月报)是需要报什么?
财务人员从哪个环节确认可以出口退税。从哪个环节准备资料?
好的,老师,这个需要附什么附件么,也可以理解为我今年直接坏账处理,做这样的税务筹划更合适一些呗
你好,打官司收不回来的证明。
你们之前有计提坏账吗?
没有计提坏账呢,我也没有那个证明,我们用的小企业会计准则
哦,那你直接借营业外支出贷应收账款。
那也要那个打官司的证明么
对的,是的,需要这么做。
我就有起诉他们的律师合同,没有判决证明,那请问一下老师,我没有这个证明,有相应的送货单据及采购合同之类的,可以算为附件不,有申报相应税种收入的
你好可以的,但是你这种做抵扣的话不好做。
怎么不好做呢,没有太明白呢,嘻嘻
税前扣除不好做,你账上可以正常做。
我不想做税前扣除了,我们经营三年了,公司实际亏损350万左右了,其中2019年亏损180万,到2024年就是第五年了,过了也无法弥补亏损,我就干脆把这部分做营业外支出,到时汇算清缴纳税调增,不知道这样的想法可以不呢
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师啦
不用客气,工作愉快。
满满的五星好评,要是有十颗星就给10颗星,哈哈
不用客气 非常感谢了