你好,计提坏账,然后再确认坏账就可以的。 借信用减值损失贷坏账准备, 借坏账准备贷应收账款

法人19年给公司公户存10万块钱备注是货款。外聘会计做的无票收入,原来内账会计走的借款,现在我想把这十万还了,怎么弄?公户账和现金账是分开的,他们原来顶账了。现在的情况内账这边是公户欠着现金10万,但外账那边那10万又是货款。有点乱。要怎么弄这个账才行
你好!老师,我们公司客户欠我们货款35万,这个货款是2019年开始挂账的,今年是第三年了,有和客户打官司,判决是客户欠我们货款,但是这个款估计也收不回来了,我们现在公司经营三年了实际就是亏损状态,我外账上想把这个客户的欠款30万,做坏账处理,怎么处理合适呢
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
2019年有一笔支出对方开票我们付款入账后,次月对方又做退回开具了销项票,钱也退回公户了,但当时的会计没有做负数发票处理,却把把银行到的款又挂到应付账款了,现在我对出来原因,跟之前的客户把销项发票要上了,但发票也是2019年就开出来了的,这个我现在怎么做账务处理啊老师
继续教育也网址么,从哪里进去了
渝快办申请的单子章能怎么用到电子合同
我刚才开发票了对方的名称写错了,但是已经开出来了,咋办 在手机上登录开的
老师,支付车间空压机保养费、支付车间机器配件。计入什么现金流量
社保缴费基数去年10000,今年员工申报缴费基数,可以按1000元吗,员工自己讲按去年不变了可以吗,有风险吗?
社保基数包含奖金,津贴嘛
请问老师 服装公司的研发费用需要提供什么附件
老师,您好!请问一下单位卖车给个人的话是怎么开票的?
测试企业银行账户是否可以收其他银行卡转入的钱,打款打了了0.39 元,导致企业银行账户收到了0.39 元,可以计入管理费用办公费借方红字吗
电子税务局提示有待签收的文书 这个必须点开查收吗
好的,老师,这个需要附什么附件么,也可以理解为我今年直接坏账处理,做这样的税务筹划更合适一些呗
你好,打官司收不回来的证明。
你们之前有计提坏账吗?
没有计提坏账呢,我也没有那个证明,我们用的小企业会计准则
哦,那你直接借营业外支出贷应收账款。
那也要那个打官司的证明么
对的,是的,需要这么做。
我就有起诉他们的律师合同,没有判决证明,那请问一下老师,我没有这个证明,有相应的送货单据及采购合同之类的,可以算为附件不,有申报相应税种收入的
你好可以的,但是你这种做抵扣的话不好做。
怎么不好做呢,没有太明白呢,嘻嘻
税前扣除不好做,你账上可以正常做。
我不想做税前扣除了,我们经营三年了,公司实际亏损350万左右了,其中2019年亏损180万,到2024年就是第五年了,过了也无法弥补亏损,我就干脆把这部分做营业外支出,到时汇算清缴纳税调增,不知道这样的想法可以不呢
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师啦
不用客气,工作愉快。
满满的五星好评,要是有十颗星就给10颗星,哈哈
不用客气 非常感谢了