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2019年有一笔支出对方开票我们付款入账后,次月对方又做退回开具了销项票,钱也退回公户了,但当时的会计没有做负数发票处理,却把把银行到的款又挂到应付账款了,现在我对出来原因,跟之前的客户把销项发票要上了,但发票也是2019年就开出来了的,这个我现在怎么做账务处理啊老师

2023-12-18 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-18 15:07

你这样描述很乱。你把上面写过的所有分录提供一下吧。

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快账用户8024 追问 2023-12-18 15:17

2019年6月,借管理费用,贷银行 2019年7月销售退回,借,银行,贷应付账款 现在我跟对方要了负数发票,但那个发票是2019年7月就开具了的,这个账务我现在该怎么处理

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齐红老师 解答 2023-12-18 15:33

借:应付账款 贷:管理费用

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快账用户8024 追问 2023-12-18 15:37

2019年的账不需要通过以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2023-12-18 15:38

你是企业会计准则还是小企业会计准则?

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快账用户8024 追问 2023-12-18 15:41

老师这个有关系吗?

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齐红老师 解答 2023-12-18 16:09

小企业会计准则管理费用,企业会计准则以前年度损益调整。

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相关问题讨论
你这样描述很乱。你把上面写过的所有分录提供一下吧。
2023-12-18
可再次与客户协商沟通,说明冲红发票的必要性并提出妥协方案;若客户不同意,可内部进行财务调整,将尾款作坏账损失处理并在财报附注说明;也可寻求第三方协助,如行业协会、调解机构或咨询税务顾问、律师。
2024-10-28
你会借其他应收款 贷主营业务收入 应交税费是这个吗 支出怎么做的 实际有业务的吗
2025-09-19
你好,你之前是借预付账款 贷银行存款 现在开票借库存商品等贷预付账款 又支付了一次借预付账款贷银行存款 退回来做相反的
2025-07-30
您现在。开附属发票,然后做负数的收入就可以了。
2023-05-26
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