可以的,可以这么做的。
老师好,我想问下建筑企业1月份开票确认收入并暂估成本,但是1.2月都没有产生成本,到3月才有,我能到3月再结转成本并冲红暂估吗?
老师好,施工企业比如2021年12月开票确认收入并暂估成本,但是当月未发生成本,到2022年2月才有成本,那2月份我能直接进主营业务成本科目并冲销暂估吗?
老师,建筑公司,暂估成本结转主营业务成本后,下月来发票后不是需要红冲回去,那红冲以后的当月我没有开具发票确认收入,因为发票在上月已全部开具确认了,那这个月我再怎么结转成本呢
老师你好,询问2023年12月份有开发票,所以做了账估入库,并且结转了成本, 2024年1月份收到发票,若金额数量都与暂估的相同,是不是只用冲销23年12月份暂估,重新把商品正常入账就可以了?不用再管之前结转的成本,对吗
老师,是这样的,今年一月份销售一台设备,结转成本时因为发票没有收回来,成本我是暂估入账的,3月份收到发票,我记到了这个设备的生产成本里,但是忘了冲之前的暂估成本了,现在已经结账了,报表也上传到税务局了,冲暂估成本再以真实的成本结转这比分录我可以放到4月份做吗?
那比如我确认收入100万,暂估成本95万,但是3月份至发生20万的成本, 我也想要冲红95万的暂估成本吗
你好,发生了多少充多少,剩下的暂估就可以的。