你好,学员,签订服务合同,按照服务费开具发票的

老师您好,我们的甲方是一个大型污水厂,我们和对方签订了运营技术服务合同,水厂的人工 原材料 设备的维护由我们负责承担。然后我们又把这个服务分给了另外一家企业。合同总价下浮10% 几方之间靠技术服务发票和费用清单结算的话会不会有审计风险。备注;业务实质情况三方都清楚都认可。
我们是工程类公司,然后我们工程完工了,然后开出发票,但是收到的价款是甲方扣除了水电费,管理费剩余金额,还有一部分质保金等到封顶才退,但是我们开出去的票是按合同价款开的,收到的钱不对,然后对方也不给我们开水电费和管理费发票(可能拿收据给我们),这个要怎么入账,全部会计分录要怎么做呢?
甲方有一个废旧的厂房,我们负责拆,甲方不会给我们拆除费用,拆下来的东西我们拿去卖,卖得的钱我们还会返回一部分给甲方,我们赚差价,这个怎么签合同,怎么开票呀
你好郝老师,我们是电力工程公司。有两个项目我们挂靠别人的资质接的项目。甲方和被挂靠方乙方签工程总承包合同。甲方要求乙方供材料给甲方开60%的材料票,40%的建筑服务票。但是被挂靠乙方只收取我们2个点的管理费。其他的他们什么也不管。我们现在是已借款名义先把钱转给乙方,让乙方在给我们的材料方打款,材料方把票开给乙方。等甲方让乙方开票,乙方收到甲方工程款时乙方在把我前期已借款名义的钱转给我们。我们在核算下材料方总计开给乙方多少进项,乙方开给甲方多少销项,算出差多少票我们在把差的票开建筑服务给乙方补齐。等甲方给乙方回款的时候,乙方就扣除2个点管理费把剩余款转给我们。我想问一下老师,我们这样操作合不合理?我们算分包方吗?
问下我单位是建筑业的,今年中了一个拆迁项目,甲方把那些需要拆除的房子评估好残值后,需要我们来拆除,我们付钱给甲方该拆除的残值款,拆下的废料归我们所有,同时甲方会将残值成交价开发票给我公司,发票税率是多少,开票内容是什么,我们收到发票该怎么做会计分录,我们销售拆下的废料按照什么开发票给废品回收公司,非常感谢
服务的人是我们,但是我们还有转钱给甲方
就是服务合同,你们的收入是差价的
不是甲方该给我们开票嘛?
你好,你们付款的话,对方开发票
那我们该签什么合同开什么票
甲方可以签订销售的,废品销售给你们的
但是最后我们还要给甲方钱的嘛
废品能买卖嘛,已经是报废了,我买进,进什么科目呀
可以卖的,学员,这个
可以记入低值易耗品里面