你好,具体的什么问题来借应交税费,应交增值税贷营业外收入减免税款这一个吗。
郭老师在吗 接上一个问题 可能 我写了 您看一下 8月的这个分录是本季度刚写的
@郭老师回答,其他老师不要接了,谢谢合作,小规模纳税人,这个季度我们有个120万的收入不确定能否到账,可能是下个季度到账,我们能提前开成本票放在这个季度吗?是否可以在下个季度抵扣
老师,可以帮我写下这题的分录吗?我知道对您来说简单,但请老师不要着急好好看题了写谢谢!,因为我之前问有的老师总是看错题目! ! !只要写分录就好然后尽量写一下金额怎么来的,谢谢老师!
郭老师晚上好,我想问一下,上次那张红冲了,然后又开回统一税率,但是这个季度又冲了上个季度的发票没有开回来,整个季度合计是正数的,这样报税会有问题吗?
郭老师,郭老师,您在指导我一下。我是昨天出售固资的那个问题:问了一下税务,可以作废,这样我第1季度的财务报表还改吗?第1季度财报:营业外支出32万,累计收入165万,劳烦老师指导一下
2024年12月份银行利息多记账一分钱,今年第二季度才发现,这样怎么更改。恰好今年第二季度利息也是0.01 ,我第二季度不记这个利息可以吗?或者应该怎么做分录调整一下
一般纳税人公司购买二手车,对外销售,可以开13个点的专票吗
普票上的库存商品金额是副数要怎么写分录
请问老师土地增值税的计税依据怎么计算
老师,给下解题思路!多头和空头有点晕,怎么区别?
请问,2025年6月因税率错误冲红一张24年12月开具的销售免税发票金额是68733.67元,其中有一个项目果汁发票税率开错,应该是开具13个点的税率,并在24年的增值税申报表更改成未开票收入,那25年开具的这张红字负数发票改怎么做分录。同时还有另一张红字的免税发票也是一样的错误,并在红冲的同时重新开具了一张13个点的普票。错误已附上。
老师,公司租法人私人明下的车,给公司用,可以吗
买新房,需要交什么税
老师你好,上年度亏损7万元,,本年度第二季度有盈利,2万元,请问企业所得税第二季度季报还需要预缴吗?
除了本年利润,其他就是资成费写借方负所收写贷方,是吗?
是的 之前跟您问的 后来次数上限了 我是 学霸小公主那个
借应交税费、应交增值税负数,贷营业外收入,附属二级科目自己写。
我看我们之前结转的时候 就是税收减免 ,像这种情况 ,在本季度填报表的时候还有注意的吗
其他的没有注意的。
感谢老师
不用客气工作顺利