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老师,我运输有限公司在25年4月发生一笔业务,铺停车场路面费24380元,用公账付款。当时做分录,借应付账款,贷银行存款。当年己结账。现在是收到发票,查看应付账款有借六余额,现在我怎么做?

2026-05-11 14:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-11 14:58

您好,您说的借六余额是什么意思?

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快账用户1773 追问 2026-05-11 15:00

就是这家单位的应付账款有余额24380元,在借方,没平账

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齐红老师 解答 2026-05-11 15:01

收到发票,借成本费用 贷应付账款

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快账用户1773 追问 2026-05-11 15:02

是公司买了停车场,老板说要做停车场费用,我不知道用什么科目做借方

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齐红老师 解答 2026-05-11 15:03

停车场只付了这笔一费用了吗

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您好,您说的借六余额是什么意思?
2026-05-11
1.当您公司收到轮胎款时:借:库存现金 9740贷:其他应收款-XXX(个人名字) 9740 2.当您公司用银行存款支付轮胎费用时:借:应付账款-XXX(个人名字)(或其他适当的应付账款科目) 9740贷:银行存款 9740 这些分录大致是正确的,但请注意以下几点: 1.如果该个人不是公司的员工,则不应使用“其他应收款”科目,而应使用“其他应付款”科目。 2.如果该个人是公司的员工,则应将其车辆挂靠在公司名下,并使用公司的银行账户进行付款。在这种情况下,您可能需要更新您的分录以反映实际情况。 3.如果该个人不是公司的员工,且未与公司签订任何协议或合同,则可能需要考虑税务问题
2023-10-26
您好,红字冲回错误分录,按正确分录重新做账
2022-01-07
你好;   借管理费用- 商标代理费 贷应付账款   
2023-01-06
你好,进行调账 借应付账款 61380贷主营业务成本一修理费61380
2024-11-02
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