你好; 你是期初建账 还是什么情况的; 你们只有银行存款这个金额吗
计提工资应该计实发工资还是应发工资?计提社保公司部分跟个人部分应该要怎么写分录
公司买的小配件没有发票 、有数据如何处理,很多这样的事儿
老师,剧组外包人员的机票能直接公转私报销吗?
事务所属于什么性质。合伙吗
老师,你好,我想问自己做的工资表表格sheet1,sheet2,sheet3,分别是1到12月工资,怎么把1到12月表格每个人的工资数据合并,核算出每个人的年薪?
老师 社保和公积金都是不需要扣出来的,只需要扣员工请假的部分,作为计提工资的数据是吗?然后这个数据也是我作为申报个税的依据是吗?
研究开发活动无法区分研究阶段和开发阶段的,当期发生的研究开发支出应在报表中确认为( ) 这里应该是什么
老师,你好,想问问6月出口报关销售额10万,然后发票开在7月份,导致第二季度的所得税收入申报收入少了10万,要怎么解释才能说明销售额是放在7月合理
1000多的仪器设备能计入固定资产吗?
老师,请问手工的固定资产明细分类账怎么填写
这个是从半路才开始记账 ,之前没有记,就有一个7000的余额
之前发生也没有明细了,银行账户就余7000.就接着用了 ,才开始做账
这7000如何做账呢
我就放到期初了,可是不平呀
如果不算上这7000.银行余额就对不起来
那你肯定不平的; 你把这个计入利润分配栏次去; 这样双方才平衡的
还是从期初那里吗
能发一下图片吗老师
老师还是不会呀
1. 是的; 录入期初的利润分配里面去 ; 不然你不平 建立不了账套的 】
找到老师谢谢
录入去看看; 看平衡没有
老师,利润分配没发添加期初,它是一级科目,
他下下级有未分配利润
你好 ; 你添加在未分配利润理里面去