您好,按照真实用途入账就行
公司成立到现在都是支出没有收入,因为筹备的项目比较大型,所以支出的差旅费和招待费等管理费用很多,在没有收入的情况下,我只做一套账(把有票的有来源的有白条的支出全部做进去)就可以了吧?因为股东也没有认缴,现在公司支出的钱都是每个月用到了老板娘和老板才以借款名义转入对公账户去支出的,那比如老板们不转入对公,而是直接以个人现金垫支的费用可不可以直接这样做: 借:管理费用-业务招待费 贷:其他应付款-XXX(股东)
我家是国际货运代理,2021年给客户(国外公司)运货时货物出现毁损,我公司经客户授权帮助处理货损,我公司出人员去外地,产生了1.6万元差旅费,还帮垫付15万处理货损所产生的必要的包装物、检测费等费用,产生的差旅费1.6万和包装物等费用15万已在21年计入我公司的管理费用和成本中,22年保险公司赔付110万到我公司账户,我公司需要支付客户15万美元,汇率按6.4651,请问我应该将收到的款与赔付给客户的款之间的差额都计入营业外收入,还是将21年的产生的成本和费用冲回后,剩余的部分计入营业外收入?这个录要怎么写?
公对私转账用途选错了,运费选成差旅费了,已经付款完成了,可以直接按照运费入账吗,还是说必须按照备用途差旅费入账
分录1.收到某企业投入设备一台,原价120000元,双方约定价值100000元2.经批准,以资本公积转增资本10000元3.购入材料一批,价款20000元,增值税2600元,运杂费500元,材料尚未验收入库,款项已用银行存款支付4.购入的材料已运到企业,并办理了入库手续5.采购人员小张预借差旅费1000元,现金支付6.采购人员小张出差回来报销差旅费,报销差旅费1200元,超支200元,用现金给付。7.生产产品领用甲材料10000元8.以银行存款支付车间水电费3000元9.销售给长城公司A产品450件,每件售价260元,计117000元,B产品260件,每件售价265元,计68900元。货款总额185900元,增值税税额24167元,款已收到并存入银行存款账户10.结转本月销售甲材料成本10000元11.结转本月销售产品成本80000元
分录(题目没有不完整,就是这样的)1.收到某企业投入设备一台,原价120000元,双方约定价值100000元2.经批准,以资本公积转增资本10000元3.购入材料一批,价款20000元,增值税2600元,运杂费500元,材料尚未验收入库,款项已用银行存款支付4.购入的材料已运到企业,并办理了入库手续5.采购人员小张预借差旅费1000元,现金支付6.采购人员小张出差回来报销差旅费,报销差旅费1200元,超支200元,用现金给付。7.生产产品领用甲材料10000元8.以银行存款支付车间水电费3000元9.销售给长城公司A产品450件,每件售价260元,计117000元,B产品260件,每件售价265元,计68900元。货款总额185900元,增值税税额24167元,款已收到并存入银行存款账户10.结转本月销售甲材料成本10000元11.结转本月销售产品成本80000元
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…