同学你好,可以暂估三个月的管理费用-员工工资的。

老师我想问下我们公司的社保费,只有两个人是报了个税,发了工资,交了社保的。其余的没发工资,没报个税。这种我应该怎么账务处理?另外我们7月份开了400多万的收入票,回来的成本票只有40多万,我7月没暂估。我可以现在9月来暂估吗?
老师我今年三季度暂估做的借主营业务成本,贷应付账款。 但是4季度只有工资发生,没有成本票进来,我可以红冲暂估做成,借方管理费用工资,贷应付账款负数吗?4季度工资的金额高于3季度的暂估,谢谢元旦快乐
老师我今年三季度暂估做的借主营业务成本,贷应付账款。 但是4季度只有工资发生,没有成本票进来,我可以红冲暂估做成,借方管理费用工资,贷应付账款负数吗?4季度工资的金额高于3季度的暂估,谢谢
老师你好,我平时工资都是暂估的,我年底核算时,暂估和实际差异很大,如果直接对应部门冲调的话会导致我当期车间工资太低,我可以直接借主营业务成本,贷应付工资,管理费用这块,直接借本年利润,贷应付工资吗,我是内账
老师你好,请问我们现在缺成本费用票,可以暂估下三个月的管理费用-员工工资吗?只差这么多金额…如果可以暂估工资的话,就不用再找费用票了。
老师,我想问下就是营业执照是总公司的,公司还开了个分公司,医疗诊所备案执业资格是法人是总公司的法人,负责人是分公司的负责人,现在对方要对公付款,是用总公司的还是分公司的
老师请问一下,付了快递费用和保安费后(普票),在金蝶里面做了其他应付单后推成付款申请单,在生成凭证。为什么凭证是借:管理费用;贷:预付账款? 不应该是借:管理费用 贷:银行存款 吗?
你好,老师。想问一下:我们公司主营是果品销售,偶尔会销售一些物料,报税的时候我只把果品的销售报了,这个偶尔销售的物料需要报增值税吗?
从京东买小厨宝走国补,那是只能是开个人的票,那就不能报销,那自己找票报销,我用超市的发票,相当于在超市买的小厨宝也说得通的,,我可以直接做管理费用-办公费吗?(家权老师不要回答)
老师,公司分红税率有累进的吗
请教大神养老项目为免增值税收入,前期已确认增值税的部分如何调账和修改申报表呢?实际操作怎么做比较好
这个月购进商品含税63000,开出专票44500,请问申报增值税多余的税额是会留抵吗?
你好,个体户换法人 如果资产负债表里有库存 还需要调出来吗?
老师,商品房屋面积631.09平米,123100元,土地5.16亩,2913700元,河北地区从个人过户应该交那些税,每项交多少?
拿了一年的费用发票,钱按月支付,怎么做分录