同学你好,可以暂估三个月的管理费用-员工工资的。

老师你好,我平时工资都是暂估的,我年底核算时,暂估和实际差异很大,如果直接对应部门冲调的话会导致我当期车间工资太低,我可以直接借主营业务成本,贷应付工资,管理费用这块,直接借本年利润,贷应付工资吗,我是内账
老师你好,请问我们现在缺成本费用票,可以暂估下三个月的管理费用-员工工资吗?只差这么多金额…如果可以暂估工资的话,就不用再找费用票了。
老师你好,我们公司现在发票比较缺,想做暂估成本,下个月再把发票补回来,请问会计分录怎么写呢?本月写借管理费用-暂估100元,贷其他应付款-暂估100元可以吗?那下个月回冲时该如何写呢?是写一个相反的分录吗?然后再一张一张的录入费用票吗?
加工费发票的数量2000T,但是我实际本月用不了这么多的加工数量,要下个月才能用完,本月要怎么做账?发外加工费能暂估吗?发票是有2000T,但是我目前用的发票只有400T,怎么才可以用400T的加工,下个月再用那1600T的份额
你好老师,我们是建筑公司。公司在23年就已经签了施工合同,开了很多发票,但是我们实际成本并不多,这个费用可以在23年暂估吗
自然人持股的法人股东,向股东借款,对外投资。对外投资超出实缴注册资金的部分。也标注作为投资款,对方计入资本公积,那我们出资方计入什么科目呢?长期股权投资还是什么科目?将来收回的分红。再还给股东算还款可以吗?
24年的报表错了,我这更正申报要把所有的财报,季度所得税,汇算一直更一遍么?
老师好,收到结算单后,借:应收账款-1130,贷:主营业务收入1130,开了发票,会计科目怎么做呢?
项目部吃饭,请监理甲方吃饭,会计入到项目工程施工当中了,全部都要当业务招待纳税调增么
老师,公司卖车,收到了预付款,尾款还没付进来,发票也还没收到,过户也还没有过,那么我这个现金流该怎么选,选处置固定资产收到的现金还是收到其他与经营活动有关的现金,请老师说下原因,然后我4月份需要做固定资产清理吗,发票还没收到
老师,支付投资款怎么写分录,持股比例90%?
老师,支付投资款怎么写分录,持股比例90%?
新开业的公司2025年没有收入只有支出,但支岀有一部分无法取得发票,年度企业所得税汇算时需要补税或者调增吗
老师,公司卖车,收到了预付款,尾款还没付进来,发票也还没收到,那么我这个现金流该怎么选,选处置固定资产收到的现金还是收到其他与经营活动有关的现金,请老师说下原因
老师,公司是卖果酒的,卖果酒需要给客户提供打酒机,打酒机是以押金模式收客户的钱,相当于客户付打酒机的钱给我们,我们去给客户买打酒机,当客户采购酒的金额达到一定比例就把打酒机的钱退还客户,否则就不退打酒机的钱,这个分录要怎么做呀,