
老师你好,我平时工资都是暂估的,我年底核算时,暂估和实际差异很大,如果直接对应部门冲调的话会导致我当期车间工资太低,我可以直接借主营业务成本,贷应付工资,管理费用这块,直接借本年利润,贷应付工资吗,我是内账
老师你好,请问我们现在缺成本费用票,可以暂估下三个月的管理费用-员工工资吗?只差这么多金额…如果可以暂估工资的话,就不用再找费用票了。
老师你好,我们公司现在发票比较缺,想做暂估成本,下个月再把发票补回来,请问会计分录怎么写呢?本月写借管理费用-暂估100元,贷其他应付款-暂估100元可以吗?那下个月回冲时该如何写呢?是写一个相反的分录吗?然后再一张一张的录入费用票吗?
加工费发票的数量2000T,但是我实际本月用不了这么多的加工数量,要下个月才能用完,本月要怎么做账?发外加工费能暂估吗?发票是有2000T,但是我目前用的发票只有400T,怎么才可以用400T的加工,下个月再用那1600T的份额
你好老师,我们是建筑公司。公司在23年就已经签了施工合同,开了很多发票,但是我们实际成本并不多,这个费用可以在23年暂估吗
老师,您好!请问一下销售自行使用的固定资产的增值税应该怎么申报?
老师更正以前的税源错误了怎么不能作废呢
老师,公司维修厂房宿舍楼87000元,可以一次性做费用吗?可以抵扣进项吗
老师,我们是合伙企业,但账套里没有合伙人资本这个科目,收到投资款投资款如何做账呢?
甲乙夫妻关系,甲乙分别是丙丁两个公司的法人,丙丁共同使用丙名下的厂房要申报从租部分房产税吗?
5月汇算清缴的企业所得税缴纳5000元如何完整账务处理
老师您好,社保必须按2025平均工资申报吗,按基本工资标准坚决不行吗
老师,个体户的经营所得不能直接基本户扣税吗?为什么有的人非要扫码支付?是有什么需求吗?
老师,个体工商户的经营所得税款所属期是从1月老师是怎回事啊、改不了,公共信息也改不了,怎么弄
老师 公司其他应收款-个人 借方和贷方都有余额 ,我做账的时候能不能把贷方的余额冲减借方的余额