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我们公司是做混泥土的,接手了其他公司的一个项目,接手之前我们公司要把前期发生的应收账款付清,然后付清的这一笔应收账款又作为我们公司的应收账款,会计账务处理应该怎么做呢?

2022-09-30 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-30 11:21

 你好;     那这部分 不是你公司完工的; 那不应该是你的收入哦;    对方 之前公司做收入了吗   

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快账用户2533 追问 2022-09-30 11:24

是的,我们要先付清对方的那笔收入,然后这一笔收入又转为我们公司的应收账款

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齐红老师 解答 2022-09-30 11:27

 你好;             那这个收入到底是对方做; 还是你来做; 因为考虑谁来报税哦   

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快账用户2533 追问 2022-09-30 11:32

我们来做,但是要先私户付给对方这笔应收,然后转作我们的应收

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齐红老师 解答 2022-09-30 11:40

 你好;      私户这个给对方 ;那后面是你们来开票给客户吗 ?  借应收账款 贷主营业务收入; 销项税;  借银行存款贷应收账款 。    

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快账用户2533 追问 2022-09-30 11:46

是的,私户先付清这笔应收,然后作为我们的应收开票给客户

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快账用户2533 追问 2022-09-30 11:47

私户付给对方的会计分录应该怎么做?

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齐红老师 解答 2022-09-30 11:52

 你好 ;   这个业务实际是你公司完成的 嘛 ; 那你就这样来挂   ; 借 其他应收款  贷其他应付款  ;     你这样相当于在过账的哦   

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快账用户2533 追问 2022-09-30 14:15

那这两个科目怎么平帐?

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齐红老师 解答 2022-09-30 14:21

 你好;    这个本身就是 你私户转给对方 ; 对方在给你 ;   那客户 应该给你 才对的; 不然你科目不平的 

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 你好;     那这部分 不是你公司完工的; 那不应该是你的收入哦;    对方 之前公司做收入了吗   
2022-09-30
都可以的哈,最终冲平就是了
2023-01-12
你好!你要补做前期收到的分录。然后再做退的分录。
2020-12-24
你好。那等于这个应收账款是挂在你单位名下了,是这样不?
2024-03-12
你好,借:应收账款 贷:其他应收款 我们还有一个分公司,工资由总公司支付,会计做账时通通放其他应收,这个怎么弄 具体的这个账是怎么处理的
2020-09-09
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