你好,这个是自建房屋的吗。
老师好! 老师我们公司是做露天矿土石方剥离工程的,我们自己的设备不够用了,在外面雇来的推土机、装载机、挖机修路、推土、装土作业,所有设备的油料、修理费、人工费等我们都不管,由车主自己负责,我们只按机械作业的小时数或者车数按单价给车主结算。 请问老师: 车主给我们开发票时的名称应该写什么!
老师好,我刚来这个公司上班,公司是饲料加工厂,平时都是客户把原材料发到我们公司,我们负责加工,然后加工好,代客户发给他的客户,然后他再给我们结加工费,请问老师我的账务应该怎样处理?比如,收到原材料怎么做,领料加工生产怎样做会计分录,完工产品入库怎么做?然后把完工产品发给客户怎么做?客户给我们结加工费怎么做?我们水电费,员工工资,包装费,运费,麻烦老师,教教我这些分录都怎么做?
老师,你好。我公司是卖粉丝的,就是光友粉丝的那种。我们不自己生产,请公司按我们的要求代加工然后贴上我们自己的品牌,米粉、调料由工厂提供。调料和米粉内包装袋、米粉外包装盒、制版费、运费由我们自己承担。我以前没有做过这种账务,请问要怎么做分录呀
老师,我们是建筑总承包企业,把劳务和辅材分包了,我们公司规定一万以上的材料必须从我们公司公对公付款,分包方先把款汇到我公司,我公司再代付出去,那一万以下的,分包方自己买的,供应商把发票开给我们,这部分材料款分包方拿来发票,我们怎么走账?
我们建筑工程,其中有个专业部分40万的分包款分包给了另外一个包工包料的公司,材料是他们自己公司生产的,安装也是他们自己的公司人员负责安装,他们开出了材料发票13个点的专票,安装劳务票还没有开,我收到的这些发票我该怎么做账
请问老师,24年9月计提了第三季度的土地使用税5572元,10月缴纳了,然后高企用地减半25.2月税务又给我们退回了5572元,税务退回的分录应该怎么做?
老师下午好,请问,我司要收客户美元,现客户要求开票,这种情况是开具什么发票,要考虑的因素是哪些,烦请老师告知,谢谢!
临时工来工作,包交通费,取得的高铁发票如何入账
一般纳税人零申报不超几个月可以
请问一下,企业汇算清缴有成本项目需要调增,但是以前有未弥补亏损,这种情况下是不需要缴纳税款吧?成本项目调增,5月当月调整所得税费用科目,不需要调整以前的财务报表吧?年度报表是不是还按2024年12月底的财务报表申报年度的?
老师,应付工资余额是正确的还有800未付款,4月账目发现一个3月员工漏扣了60元未扣款,工资3月已经申报了,4月工资扣除,60元个税未计提,另一个员工3月工资申报了,因为专项扣除问题,3月多计提个税780元,个税款多扣780元,4月按工资发放。个税已经计提,图二凭证不会做
老师您好,公司1-5月的酒24箱,已经招待了。总计80000元,发票刚刚开具的,需要对公付款,怎样做账务处理合规呢
刚注册的公司,自己设置个税密码,办税权限上为啥没有新公司
公司买卖,如果转让的时候实收资本没到位,有什么风险, 老师,如果有具体政策,麻烦附一下政策指导,谢谢
小规模纳税人,汇算清缴时候,算缺多少成本发票,是不是去年全年的营业成本—去年汇算后到今年汇算之前收到的发票和 就是缺的发票金额
厂房暂时不花钱有个合伙人提供的,合同约定按照出沙产量每立方给12元劳务加工费,
你好,金额大的做长期待摊费用里面。
完工之后开始分摊,这相当于是租赁的。
我们每个月25号和商砼站结账出来送沙数量,然后跟劳务加工的头子也出结算,这块费用当月就出来了
就相当于工程里面的工程施工,但是在我们现在生产沙的行业不知道叫什么科目好
你们这个是不是租赁的?你租赁给对方的。
设备场地给他用,他产出的沙是我们出车送到商砼站,我们自己结算,月底结算,他就相当于劳务吧,
对方怎么给你开发票?
没有发票,我们都不牵扯发票
他了开也是开河沙的发票吧,我们给商砼站提供河沙发票,不过是用外面公司开的发票
你开沙的发票,对方给你开劳务发票。
给我们提供劳务的,不给我们开发票,用我们场地,设备,我们提供材料,她们自己承担辅材人工,给我们加工出来沙,我们自己销售
你好,借原材料贷银行存款, 借委托加工物资贷原材料, 借库存商品贷委托加工物资, 对方不与你开发票,正常做账 借主营业务成本贷库存商品, 但是没有发票的不允许抵扣所得税
不懂,不是借方??,贷应付账款这样吗?我不知道借方怎么写
委托加工物资借方。支付的加工费。
先结算挂账,后面付款,借委托加工物资,贷应付账款,这样对吗老师
挂往来,借委托加工物资,贷应付账款, 付了款之后,借应付账款贷银行存款