学员你好 收入=200000 费用=10000%2B10000%2B40000=60000 利润=200000-60000=140000
1)企业于6月5日销售商品一批,6月27日收到货款23400元,存 入银行。 (2)企业于6月5日销售商品一批,7月2日收到货款11700元,存 入银行 (3)企业于6月5日收到对方购物单位一笔货款35100元,存入银 行,但是按照合同规定于9月份交付商品。 (4)企业于6月28日一次性支付上半年的租金3600元。 (5)企业于6月28日购入办公用品一批,但是款项600元在7月份支付 6)企业于6月28日用银行存款支付本月水电费1200元。 (7)企业于6月29日销售商品一批,7月1日收到货款4000元,存 入银行。 (8)企业于6月29日预付下半年房租30000元。 (9)当年3月份已预付第二季度的财产保险费6000元。 要求:分别按权责发生制和收付实现制计算6月份的收入和费用以 及利润。
某酒店8月份发生如下经济交易: (1) 8月12日销售客房200000元,160000元于8月15日收到,10000元已于7月10日预收,30000元10月4日收到。 (2)8月19日预收A公司客房预订款(定金)60 000元。 (3)8月21日支付第二季度房租50000元。 (4) 8月23日发生销售运杂费10000元,9月3日以银行存款向运输单位支付。 (5)8月25日预订第二年度报刊杂志,共计支付20000元。 (6) 8月30日支付当月水电费40000元。 要求:分别按权责发生制和现金收付制计 算8月份营业收入和费用。
案例:A公司8月份发生如下经济交易。61)8月12日销售商品200000元,160000元于8月15日收到,10.000元于7月10日预收,30000元10月4日收到。(2)8月19日预收A公司购货款(定金)60000元。〈3)8月21日支付第二季度房租50000元。(4)8月23日发生产品销售运杂费10000元,9月3日以银行存款向运输单位支付。(5)8月25日预订第二年度报纸杂志,共计支付20000元。(6)8月30日支付当月水电费40000元。要求:分别按权责发生制和收付实现制计算8月份收人与费用(见表1-1
据以下信息权查发生制写利润表华发公司2021年7月发生下列经济业务:1)8日,将上月已预收货款的产品发出,价数50000元;2)12日,销售产品200000元,其中160000无于7月15日收到存入银行,余下40000将于9月收回3)16日,收到6月份提供芳务的收入数10000元存入银行4)19日,预收A公司购货款60000元存人银行,下月交货5)21日,用银行存款支付第二季度(至6月份)房45000元6)23日,公司修理设备,发生费用10000元,8月3日支付给修理单位;7)25日,用银行存款支付上月份借款利息1000元;8)7月28日,用银行存款支付下半年的房60000元其中本月应分担10000元;9)30日,用银行存款支付月水电费40000元;10)31日,分年初已付款的保险费2000元。
华光公司2020年6月份发生以下经济业务:(1)企业于6月5日销售商品一批,6月27日收到货款23400元,存入银行。(2)企业于6月5日销售商品一批,7月2日收到货款11700元,存入银行。(3)企业于6月5日收到对方购物单位一笔货款35100元,存入银行,但是按照合同规定于9月份交付商品。(4)企业于6月28日一次性支付上半年的租金3600元。(5)企业于6月28日购入办公用品一批,但是款项600元在7月份支付。(6)企业于6月28日用银行存款支付本月水电费1200元。(7)企业于6月29日销售商品一批,7月1日收到货款4000元,存入银行。(8)企业于6月29日预付下半年房租30000元。(9)当年3月份已预付第二季度的财产保险费6000元。要求:分别按权责发生制和收付实现制计算六月份的收入和费用以及利润
老师您好,请问山东省征收地方水利建设基金吗?什么企业适合征收
老师,农业公司卖给个人的农药薄膜,不用开票的,也没有进项怎么处理呢?
别人开给小规模的票在哪里查看
他们是要红冲了,开了一张新的5月扣减那笔退货后的金额的发票,这次开的金额和实付金额(里面扣掉了因退货转给我们的款)不一致,不影响的哈!分录怎么做?
老师,我们的周转材料记错了本来是几万,记成了1.3个亿,查账发现的,但是是去年的账,资产负债表一一直是平的现在需要把这个1.3调回几万,这样就不平了,请问需要咋调账
老师好!我们是购买方,5月购进货中现在有一部分退货,当时发票款已给!退货本应退钱给我们,刚好有笔新业务他们让在这次货款里扣减后付款,那发票按扣退货款后的金额开,还是按照本次货款开
董老师 您在线吗?有问题想咨询您~
我们公司人员外包给第三方灵活用工平台,都是先预付一部分钱给对方,对方开票给我们,我们这边直接入成本,发生的工资对方再支付给人员,每年都有剩余,剩余部分的钱到第二年接着支付,有没有风险?
2026年注会课程什么时候开始
制造费用能用材料成本占比来分摊吗?还是用销售收入占比?还是用什么