你好 权责发生制 收入=23400%2B4000 费用=3600/6%2B600%2B1200%2B6000/3 利润=23400%2B4000—(3600/6%2B600%2B1200%2B6000/3) 收付实现制 收入=23400%2B35100 费用=3600%2B1200%2B30000 利润=23400%2B35100—(3600%2B1200%2B30000)

1)企业于6月5日销售商品一批,6月27日收到货款23400元,存 入银行。 (2)企业于6月5日销售商品一批,7月2日收到货款11700元,存 入银行 (3)企业于6月5日收到对方购物单位一笔货款35100元,存入银 行,但是按照合同规定于9月份交付商品。 (4)企业于6月28日一次性支付上半年的租金3600元。 (5)企业于6月28日购入办公用品一批,但是款项600元在7月份支付 6)企业于6月28日用银行存款支付本月水电费1200元。 (7)企业于6月29日销售商品一批,7月1日收到货款4000元,存 入银行。 (8)企业于6月29日预付下半年房租30000元。 (9)当年3月份已预付第二季度的财产保险费6000元。 要求:分别按权责发生制和收付实现制计算6月份的收入和费用以 及利润。
1)企业于6月5日销售商品一批,6月27日收到货款23400元,存 入银行。 (2)企业于6月5日销售商品一批,7月2日收到货款11700元,存 入银行 (3)企业于6月5日收到对方购物单位一笔货款35100元,存入银 行,但是按照合同规定于9月份交付商品。 (4)企业于6月28日一次性支付上半年的租金3600元。 (5)企业于6月28日购入办公用品一批,但是款项600元在7月份支付 6)企业于6月28日用银行存款支付本月水电费1200元。 (7)企业于6月29日销售商品一批,7月1日收到货款4000元,存 入银行。 (8)企业于6月29日预付下半年房租30000元。 (9)当年3月份已预付第二季度的财产保险费6000元。 要求:分别按权责发生制和收付实现制计算6月份的收入和费用以 及利润。
据以下信息权查发生制写利润表华发公司2021年7月发生下列经济业务:1)8日,将上月已预收货款的产品发出,价数50000元;2)12日,销售产品200000元,其中160000无于7月15日收到存入银行,余下40000将于9月收回3)16日,收到6月份提供芳务的收入数10000元存入银行4)19日,预收A公司购货款60000元存人银行,下月交货5)21日,用银行存款支付第二季度(至6月份)房45000元6)23日,公司修理设备,发生费用10000元,8月3日支付给修理单位;7)25日,用银行存款支付上月份借款利息1000元;8)7月28日,用银行存款支付下半年的房60000元其中本月应分担10000元;9)30日,用银行存款支付月水电费40000元;10)31日,分年初已付款的保险费2000元。
华光公司2020年6月份发生以下经济业务:(1)企业于6月5日销售商品一批,6月27日收到货款23400元,存入银行。(2)企业于6月5日销售商品一批,7月2日收到货款11700元,存入银行。(3)企业于6月5日收到对方购物单位一笔货款35100元,存入银行,但是按照合同规定于9月份交付商品。(4)企业于6月28日一次性支付上半年的租金3600元。(5)企业于6月28日购入办公用品一批,但是款项600元在7月份支付。(6)企业于6月28日用银行存款支付本月水电费1200元。(7)企业于6月29日销售商品一批,7月1日收到货款4000元,存入银行。(8)企业于6月29日预付下半年房租30000元。(9)当年3月份已预付第二季度的财产保险费6000元。要求:分别按权责发生制和收付实现制计算六月份的收入和费用以及利润
华发公司20x9年7月发生下列经济业务:(1)8日,将上月已预收货款的产品发出,价款50000;(2)12日,销售产品200000其中160000元于本日收到存人银行,30000元已于6月28日预收,余下10000将于9月收回;(3)16日,收到6月份提供劳务的收入款10000元存人银行:(4)19日,预收A公司购货款60000元存人银行,下月交货;(5)21日,用银行存款支付第二季度(4月至6月)房租45000元;(6)23日,公司修理设备,发生费用10000元,8月3日支付给修理单位;(7)25日,用银行存款支付上月份借款利息1000元;(8)28日,用银行存款支付下半年的房租6000(其中本月应分担1000元;(9)30日,用银行存款支付当月水电费40000元;(10)31日,分担年初已付款的保险费2000元;(11)31日,销售产品,售价130000元,款已存入银行。要求:分别按收付实现制和权责发生制计算华发公司7月份的收入、费用,
买货不给发票,怎么办?可以用合同,发货单收据弄吗?
请问老师个人独资企业和个体工商户一样的吧?就如工作室
老师,请问一下2025年的成本发票。2026.3月回来完了。可以在2025年直接借库存商品 贷应付账款 结转成本 借主营业务成本 贷库存商品嘛?不做借库存商品 贷应付账款暂估 借主营业务成本 贷库存商品。然后26年冲红再重做了。我直接在25年12月就正常把26年成本做进去了。
请问,公司日常采用微信收款,每月额外扫码汇入1分钱,验证。如何做分录?
老师,劳务派遣费和工资开在一张发票上,入到管理费用—工资,还是入到什么科目?谢谢
员工被别人打伤,因为公司的事情 ,进行的体检费计入什么
老师好,企税 个税汇算清缴、个税返还手续费2% 和工商年报的申报时间分别是什么时候?
你好老师。公司外购的库存商品春节发福利,年会自用招待应该如何入账?
老师,请问如果是材料购销合同,可以开自动化控制系统1式的发票吗?对应的结转成本清单就自己做出打印。合同实际性质跟工程差不多,但是合同税率是13。发票可以这样操作开出吗?
请问,外人撞坏公司车场护栏,保险公司赔钱给公司,如何入账?具体分录?谢谢