你好 是可以按照你那种做法 也可以是: 借:预付账款 贷:银行存款 发票到了之后就是: 借:管理费用 贷:预付账款

老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少,做了笔计提分录 借:管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷:其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元,那次月我该怎么做分录呢?
请问老师,我小规模公司,这个季度企业所得税有点多成本发票全进全了,就是有个物流发票1.3万这个月付款,发票得下个月开,可以做这个月可以预提费用,预提这个发票么,小规模还有预提费用么
请问老师,我小规模公司,这个季度企业所得税有点多成本发票全进全了,就是有个物流发票1.3万这个月付款,发票得下个月开,可以做这个月可以预提费用,预提这个发票么,小规模还有预提费用么,我9月份做借管理费用—预提 贷银行存款 那等10月份的时候发票到了我怎么办呢?@立峰老师
请问老师,我小规模公司,这个季度企业所得税有点多成本发票全进全了,就是有个物流发票1.3万这个月付款,发票得下个月开,可以做这个月可以预提费用,预提这个发票么,小规模还有预提费用么,我9月份做借管理费用—预提 贷银行存款 那等10月份的时候发票到了我怎么办呢?我是冲分录还是可以直接把发票贴在9月份分录后边呢?@立峰老师
老师,我们公司6月份产生一笔50万的运费,但当时各种原因没有计提这次费用,现在8月我预提了这笔50万借:管理费用-运费贷:其他应付款-预提运费,从9月是对方“个人”每月给我开9.9万发票,收到票时我应该怎么账务处理?可以借:其他应付款-预提运费9.9万贷:银行存款9.9万,这么操作对吗?
怎样合理合规的把公司的钱转到老板口袋里
含税单价965,变成现金价单价多少
盈利还是亏损当月看哪个报表呢?盈利还是亏损到了年底又看哪个报表呢?
汽车行业怎么查还缺多少进项?
郭老师,我们之前有一笔注册资本走账的款,前财务记在其他货币资金里,现在借方还挂了1百多万,我怎么冲掉呢
老师,如果说买发票一个点的话,指的是价税合计么?比如说买500000的发票,对方说1个点,我是不是要给他5000
老师,我家是服务业,税率是6的一般纳税人如果我家有500000的收入没有成本,也没有进项是不是需要交25000的所得税。28301.88的增值税?我们是小微企业
老师,如果说买发票一个点的话,指的是价税合计么?比如说买500000的发票,对方说1个点,我是不是要给他5000
老师,我家是服务业,税率是6的一般纳税人如果我家有500000的收入没有成本,也没有进项是不是需要交25000的所得税。28301.88的增值税?
老师,收到几张贸易公司以前年度费用专票,能否价税合计金额直接计入费用,进项不抵扣呢?