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老师,这张发票怎么做分录

老师,这张发票怎么做分录
2022-10-01 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-01 09:38

您好,我们是一个接受方,对不对?那我们收到这张发票的时候,可 借主营业务成本,贷银行存款。

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快账用户3053 追问 2022-10-01 09:42

发票联不是自己留着的吗

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齐红老师 解答 2022-10-01 09:44

你好同学,咱们是接收方,接收到发票的这一方对不对,那是的话,这张发票联儿就附到凭证的后面做凭证就可以了。

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快账用户3053 追问 2022-10-01 09:46

接收方不是抵扣联吗

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快账用户3053 追问 2022-10-01 09:47

这是发票联老师

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齐红老师 解答 2022-10-01 09:49

你好同学,接收方得有抵扣联,也有发票联儿。发票联是用来做凭证的,抵扣联儿是用来勾选认证的,然后单独存放,各自有各自的用处。

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您好,这个业务实质是什么呢?
2021-07-29
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2020-09-28
您好,我们是一个接受方,对不对?那我们收到这张发票的时候,可 借主营业务成本,贷银行存款。
2022-10-01
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