到底是些什么业务?一个一个说清楚哈

1月10号销售产品,并开票,但此时已获悉顾客面临资金周转问题,近期难以收回货款,考虑到对方只是暂时性的,将来仍有可能收回货款,6个月后收到对方开出的银行承兑汇票,请问老师,这种情况下,1月10号不确认收入成本而是在收到款项时确认收入成本吗?
装修公司带销售装修材料,销售材料的时候,根据需要先开单出材料,后来用不上的,也不停的退货换货,要是当月的都还好办,直接销售收入减去退货就可以,问题就是有的都是跨月的,上月月底成本什么的已经都结转完了,这个月又退货,而且他不是说是只有这一个月产生,以后都是这样周而复始的,每个月都有上个月拿货,这个月退货的情况,并且客户量又比较多,装修时间长短,还有付款的时间节点都是不可控的,一个月就有几百个客户,这样的账务处理应该有是个什么思路,应该怎么来制一个账务处理流程,相对简单好操作一点。
老师,我 公司是销售中央空调,2016年成立 一直没有做内账,从2021.1月份开始建账,设置了现有数据的初始余额。有个问题,1月份收到张进项10万的发票,这10万进项票是2020年5月的发票,且款已付清,货已收到过的了,现在发票开回(跟这个发票是几月份的没关系,主要问题就是这个发票回来后会认证,到时实际留抵的进项怎么和实际的相符合)发票还有400多万没有开回来 同样款已付清,货也已收到(外账能把当期收到以前的发票当成当期的库存并结转成本,但是内账要求实际的,这个不是当期的,所以不知道怎么做了??)
老师下午好,请教一个问题,,,一般纳税人公司销售建材 ,2020年公司销售一批建材开票二十二万,明细规格型号发票都开具,,月末做进销存结转成本时发现开具的规格型号和库存型号不一样,,会计就暂估入库了一批和发票型号一样的建材,,,,因为是虚拟暂估入库估导致了2021年一整年这个暂估一直挂在帐面,,,现在问题就是我暂估入库的一笔二十万没有进项发票消除,,库存有一批建材十五万左右的货没有实物只有账面余额,,这个我们会计要怎么操作,怎么消除
老师,请问一下收到京东的代销清单有扣减下个月十号以内的退回公司货款,还有这个10号以内的退货下个月十号以内已退货仓库,这个货这个怎么结算本月的成本跟库存,扣掉
老师,有个问题我想不明白,我们客户不是融资了一笔款,融资款是直接到我们账上的,扣了7万的手续费,这个手续费当时选的是我们代垫,相当于融资300万,实际到账293万,这个发票也是开给我们了的,但是现在就是这个情况,我们客户让我们把这个7万的发票的金额加到另外一个合同里开票给他,他们把税费也给我们了,我的意思这个加的几万我们不是白收到呀,总觉得哪里不对
进货凭证信息回退申请是否通过那里查?
甲方帮我们公司代付运费了 但是我们公司挂了25万,甲方是直接付给运费公司,没有经过我们公司账上,这种情况我账务怎么处理呢
我税号没有错误,密码没有错误怎么提示错误登录不上呢?电子税务局有啥变化吗?我以前是我的个人app进去,然后授权的企业进去,现在个人里面空了呢
公司收到贷款怎么做分录
请问年报财务报表在哪里查询?季度的财务报表找得到,找不到年度的
员工还买培训的房租入什么科目,有税前扣除限额吗?
销售吊顶灯,线材,辅材有开关、线管、胶带。三项开在一张发票上,这笔业务的税收分类编码是一样的,还是需要单独选择区分开?
老师,我在2025年8月补交了税务局查补的2023年6月的一个项目无票收入,当时更正了2023年6月的报表,在2025年11月给甲方开具发票了,现在我的账务及报表怎么处理
以股权出资,应该怎么做账
公司把产品委托京东自营店代销,收销清单比如收到八月的清单有就掉九月份退回公司仓库的产品货款,我问一下这个怎么结转八月成本和算出八月库存,
不要把几个业务混在一起。收销清单比如收到八月的清单有就掉九月份退回公司仓库的产品货款。这句话是几个意思?
那我先问收到京东代销清单应该怎么做收入与成本分录?
但是代销清单销售明细正的产品收入是截止到8.31号,负的产品(也就是退货收入)收入是截止到下个月十号也就是9.10号,请问一下它的收入跟成本又是怎么结转?
日常的销售正常做,退的收入冲减成本和收入
那库存怎么做?
做库存都是截止到 8.31日的
退货就按原发货相反的分录做。
但是清单退货是包含45天的
不管他是包含多少天的,按退货的出库数量和金额做反向分录就是了