同学您好,借:固定资产, 贷:银行存款
员工拿了一张票报销开票是个人不是公司,这种票是不是不能做账使用
老师,有种危机感,之前做的工程项目全过程跟踪审计,这一期又加入了两个同事,一个是注会,一个是中级,我没证,他们提成系数比我高,我只是实操经验强,这个主要是甲方集团要求的,我该怎么办好?
次年汇算调增后又开进发票怎么做
过路费去年的,现在才打印出来报销可以吗?这种跨年发票能作为今年的费用里吗?
老师 公司是做出口铝箔的 因为不满足出口退税的条件 开出去的发票也是13%的税率 现在申报增值税出现了要确认报关单用途的提示 我要怎么操作呀
请假3.5小时等于天数多少
老师,一个营业执照,有两个门市,是不是要工商改地址,一照多址,这样才能两个门市的房租发票都入账吧
请问我们盖的临时宿舍计入了固定资产,目前已经拆了,没有收入。需要固定资产清理,请问怎么做会计分录,麻烦详细些,包括结算。十分感谢
老师,你好,一网通里减资,公司章程是不是原来的注册资本变更成多少钱,加这句话就可以了,是吧
政府划债资金怎么根据分录调未分配利润
用个人户付了以后,公户转给个人的,怎么做分录,我看初级书上写的契税通过税金及附加核算
我这样做对吗老师
不是,这不是房产税,入固定资产成本的
老师这样做对吗
是的没错, 是这样的
支付青岛宇信置业发展有限公司 代缴维修基金226853.61老师这笔怎么做分录
维修基金
代交款,借:其他应收款,贷:银行存款
收到发票以后呢
维修基金最后要到哪个科目
从业主处收回冲其他应收,借:其他应收款,贷银行存款 借:银行存款,贷:其他应收款