同学,你好 当月用发票做凭证

老师成本1月暂估的,2月发票开来了,冲回凭证最好是在2月凭证第一张做还是放在后面做?
老师,12月的成本票进不来,我可以先暂估,然后等1月份到了,直接把发票贴在12月凭证后面吗?
老师好!老师,我们预估的成本,然后现在票到了,跨月了。我的问题是,当月用发票做凭证还是直接把发票放预估成本的那张凭证后即可?
老师,我2月份购买结束带,当时没有收到发票,我已经做成费用了,3月份收到普票可以直接放在2月份那张凭证后面吗?还是把2月那张凭证冲了重新做凭证?
老师,我想咨询一下,公司三月份暂估成本100万,借主营业务成本 贷应付款 暂估,那我5月份收到发票50万,我这个50万的发票是放在3月份暂估成本的那张凭证后面还是放在收到发票冲暂估的凭证后面,冲暂估就直接借应付款 贷应付款暂对不,这个成本还是算第一季度的对么
有总公司A,成立在浙江宁波 ,有分公司B,成立在浙江杭州,分公司是非独立核算的。 以后要走高新技术企业,由A公司去申请,那么对应的研发人员怎么放比较合适呢?
股权转让,最低转让价:不低于股权对应净资产份额,无正当理由不能再低。这个怎么算出来的?
有总公司A,成立在浙江宁波 ,有分公司B,成立在浙江杭州,分公司是非独立核算的。现在人员社保公积金都是在B那边缴纳申报个税。但是这些人员的报销开发票都开在A公司,由A公司统一支付。这样在税务上有税务风险吗?
老师,我每月费用都充足,折旧费能不能少折旧几个月
老师你好,出口香港,简易报关,不退税的,开票怎么开?
25年度末计提了应付职工薪酬300万,因为工资表数据出不来,所以当时的个税未申报。现在26年2月份才出来准确的可申报数据(远超300万)。如果无法更正25年12月的工资薪金申报数据,只能在2月申报个税,那么这部分12计提应付职工薪酬,会不会有什么税务风险?账务需要如何处理。
老师,规上企业年销售5000万,管理帐都是一个人干年薪大概多少?出纳也是我一个人干,我在这家企业干了好几年了,现在活太多,想辞职老板不想让我走,又不想加工资。纠结
老师您好!以前年度离职员工补发奖金现需申报个税,人员信息采购修改后怎么申报?
单独计算一个施工项目的企业所得税请问怎么计算,给列一个公式
老师好 开的劳务建筑费3%的专票 就变成了简易计税 报税的时候还要交这个税金 我会计分录怎么做
明白了老师多谢您
不客气,满意请5星好评,谢谢