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老师,我实际预收了600元,但是我做成了应收账款,我把它冲红该怎么做正确的分录

2022-10-03 13:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-03 13:35

同学,你好 借:应收账款 贷:预收账款

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快账用户9374 追问 2022-10-03 13:39

之前分录借银行借应收贷主营收入贷应交税款

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齐红老师 解答 2022-10-03 13:41

同学,你好 借:预收账款 贷:应收账款

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快账用户9374 追问 2022-10-03 13:45

那预收是负数

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齐红老师 解答 2022-10-03 13:46

同学,你好 你不是要把应收转到预收吗?

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快账用户9374 追问 2022-10-03 13:47

是的,预收不是贷方吗

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齐红老师 解答 2022-10-03 13:48

同学,你好 你之前应收做到了借方,你要转,预收也只能做在借方

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快账用户9374 追问 2022-10-03 13:49

那我后期怎么平,它是负数

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齐红老师 解答 2022-10-03 13:50

同学,你好 后期用银行来平

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快账用户9374 追问 2022-10-03 13:51

这个钱已经收了,老师具体分录怎么做

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齐红老师 解答 2022-10-03 13:52

同学,你好 借:银行存款 贷:预收账款

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同学,你好 借:应收账款 贷:预收账款
2022-10-03
同学,你好 嗯嗯,是的
2025-03-11
你好 如果是你想查清楚 搞清楚 还是要调整之后再做分录的 如果不对之前的数据负责 只是负责你现在的数据 你就按照正常的收款程序做就可以了哈
2024-04-13
把这笔账冲红。再重新做正确的数。这是最简单最直观的做法
2022-07-06
你好,可以直接这样做调整分录 借:以前年度损益调整—营业外收入 贷:其他应付款 当然也可以先红冲错误的,然后再做一笔正确的 两种处理方式都是可以的
2024-03-10
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