同学,你好 借:应收账款 贷:预收账款
老师,我实际预收了600元,但是我做成了应收账款,我把它冲红该怎么做正确的分录
老师:我去年9月份收到一笔款是代收代付的,应该分录是其他应付款,我做在营业外收入了,我可以在3月份红冲这笔分录,做正确的分录吗?
你好老师,之前的会计做的账特别乱,他把应收账款做过调整,但是,调整的也不正确,现在我收到了最后一笔账款,按正常的做应该是借:银行存款 贷应收账款,,可是我按正常的做下的,应收账款就成负数了,我应该怎么样调整,按他之前做的调整,冲红调整下来还是错的,我应该怎么做合适
老师我们之前把公司车卖给二手车商,先收到款项没有开具发票做的分录是“借:银行存款 贷:预收账款”。现在收到了发票需要把之前的分录红冲了吗?分录应该怎么做?
老师 红冲23年24年的预提成本,是不是只要做一笔红冲分录,然后再把实际收到的成本票金额做一个正确的分录就可以了老师?
老师计提的工资是应发的还是实发的呢?
请问农产品药材的不管是小规模纳税人还是一般纳税人开的票对方都可以抵扣9个点?
制造业成本核算必须要知道bom清单吗?为什么王玉焕老师讲的制造业全盘实操课里面的成本核算部分没有涉及bom清单呢?
老师,每个月开发票的数是固定的吗?
老师,出差人员报销的机票,打印的电子行程单,名字写个人还是写单位
老师,我们是废旧物资回收行业,反向开票弄不了,也没有成本发票,能不能不交税,要交的话每个月按多少交合适?
上个月收购发票多开10万 现在申报要怎么办?上个月开具的收购发票是不是要作废,作废金额可以是10万还是要全部 本月需要重新开具么
跨区域外经证预缴之后的后期处理
老师,电商行业以结算时间确认收入,哪些时间涉及哪些会计分录,能写一下吗
请问老师,在哪里可以查到证书被使用的情况?
之前分录借银行借应收贷主营收入贷应交税款
同学,你好 借:预收账款 贷:应收账款
那预收是负数
同学,你好 你不是要把应收转到预收吗?
是的,预收不是贷方吗
同学,你好 你之前应收做到了借方,你要转,预收也只能做在借方
那我后期怎么平,它是负数
同学,你好 后期用银行来平
这个钱已经收了,老师具体分录怎么做
同学,你好 借:银行存款 贷:预收账款