您好,这个就是具体协商的
老师,科技公司(一般纳税人)如果开具专票的话企业所得税是几个税点呀
我们外包了个研发合同,给对方公司做研发服务,我们给对方开具发票开的是研发和技术服务.技术服务费对吧,我们是小规模纳税人,那税点是一个点吗?
我们是一般纳税人,对方需要给我们开13个点专票,现在人家给我们只开3个点的票,其他的税点补给我们,合同总金额含税价315000,他们至少要给我们补几个点合适
我们公司是一般纳税人,高新技术企业,有抵扣的话给对方开票要几个点合适呀?
我们公司是生产变压器的,公司是一般纳税人,高新技术企业,有抵扣的话给对方开票要几个点合适呀?一般怎么算呢?
老师,我在自主申报企业时,保存不了,是什么原因
老师,我的客户给我提供了一些明细的附件单,日期是2025年5月6月7月的都有,但是7月之前的成本已经按开的发票入账了,并且提供明细和报销的人员7月之前在公司没有发放工资也没有申报个税,我是刚接手做2025年8月9月的账,客户是在抖音做直播的,抖音从8月开始不再开服务的增值税发票,只开了预付卡充值不征税发票,现在我入成本没有发票,客户就提供了他们在抖音的消费明细,我是不是只能把8月和9月消费的明细作为依据入营业外支出,后期汇算清缴的时候在调赠,对吗
老师,请问广告租赁发票能抵扣文化事业费吗?
老师,经营租赁可以开服务费咨询费吗
现在村里统一补录以前的固定资产,应该怎么做分录,资产负债表表才能平。
老师请问一下,个税的问题,有一个员工在八月都离职了,在九月份申报的时候还有他的个税呢,都没有工资了
老师好,肉丝和排骨是免税的吗
广告公司,老板是设计师,工资怎么做分录,是管理费用还是主营营业成本
购买方开了100000块钱的票,已经两年认证抵扣了,现在需要退给我们两万,发票部分红冲,是由销售方开红冲还是购买方红冲?需要填表吗?原来是纸质版的发票。具体怎么操作?
老师,税务申报,更新过后,我做账增值税是按1%做的,税务系统减免按3%,现在我申报企业所得税,系统自动关联财务报表信息,导致减免的增值税和财务报表的不一致怎么弄,减免的增值税我转接到其他收益的,系统提示其他收益(增值税1%数值)和税务系统减免的增值税(3%)不一致 这种情况怎么办
老师那一般的是几个点合适呀?领导问如果有抵扣,咱们开票要几个点合适呢?
您好,您可以要销售发票的税率
老师您是说直接按13个点要吗?这个高呗?一般多少不亏呀?应该如何衡量呢?
您好,您开多少税率,要多少,不亏
我们生产制造业,一般纳税人开出销售的税率是13%,如果有抵扣,我们开票要几个点合适呢?
您好,最好能跟您开具销项税发票税率相同,这样您不亏
那就是要13个点是吗?老师既然有抵扣为啥还要13个点的呢?请问这是如何衡量的呢?我记得外边有的代开发票的要的不是13个点的,不知道多少了?
您好,这个就具体分析,看您企业的具体业务,能多要就多要
不是多要就多要?主要就不亏了呀?咋算呢?
您好,是否亏看您的进项税情况,