借:银行存款.967.5 未确认融资费用32.5 贷:长期借款1000 借:财务费用48.375 =967.5*5% 贷:应付利息 40 1000*4% 未确认融资费用 8.375 借:财务费用48.79375 =(967.5%2B8.375)*5% 贷:应付利息 40 1000*4% 未确认融资费用 8.79375 借:财务费用 55.33125 贷:应付利息 40 1000*4% 未确认融资费用 15.33125 =32.5-8.79375-8.375 借:长期借款1000 应付利息 40*3 贷:银行存款1120
2019年1月1日,甲公司采用出包方式动工兴建一幢办公楼,工期为1年。公司分别于1月1日、7月1日和10月1日向施工方支付工程进度款1500万元、4000万元和2500万元。该项工程于12月31日按期完工,达到预定可使用状态。有关资料如下:⑴甲公司为建造办公楼取得了两笔专门借款:①2019年1月1日,取得专门借款2000万元,期限3年,年利率8%,利息按年支付;②2019年7月1日,取得专门借款3000万元,期限5年,年利率10%,利息按年支付。⑵甲公司为建造该办公楼还占用了两笔一般借款:①2016年5月1日,借入一笔长期借款5000万元,期限5年,年利率6%,按年支付利息;②2017年3月1日发行公司债券10000万元,期限5年,年利率8%,按年支付利息。⑶闲置的专门借款资金均用于固定收益债券短期投资,假定该短期投资月收益率为0.5%,投资收益到年末为止尚未收到。要求:⑴计算2019年度应付利息金额;⑵计算2019年度资本化利息金额;⑶编制2019年度计提利息的会计分录。
A公司于2019年1月1日正式动工兴建一仓库,工期预计为15个月,有关资料如下:(1)A公司于2019年1月1日为此工程建设借入专门借款800万元,借款期限2年,年利率6%,按年付息。(2)2019年7月1日为此工程建设借入专门借款1200万元,借款期限3年,年利率8%,按年付息。(3)工程建设期间支出情况如下:2019年1月1日:600万元2019年7月1日:900万元2020年1月1日:300万元(4)专门借款未支出部分全部存入银行,月利率0.3%(5)仓库于2020年3月31日完工,达到预定可使用状态。假定全年按360天,每月按30天计算,要求:(1)确定A公司与所建造仓库有关的借款利息资本化的期间。(2)计算2019年专门借款实际发生的利息金额。(3)计算2019年专门借款存入银行的利息收入。(4)计算2019年专门借款利息资本化金融。(5)编制2019年专门借款利息有关的会计分录
1、甲公司2019年1月1日从工商银行借人款项2000000元,年利率为6%,期限半年。该借款到期后按期如数归还,利息分月计提,按季支付。借款到期日为2019年6月30日。要求:根据上述资料做出甲公司与短期借款有关的账务处理。2、甲公司2019年1月1日从银行取得流动资金借款1000万元,期限三年,到期一次还本付息,实际收到款项967.5万元,合同约定的利率为4%,实际利率为5%。借款到期日为2022年1月1日。假定借款利息全部费用化。要求:根据上述资料做出甲公司与长期借款有关的会计分录。
2、甲公司2019年1月1日从银行取得流动资金借款1000万元,期限三年,到期一次还本付息,实际收到款项967.5万元,合同约定的利率为4%,实际利率为5%。借款到期日为2022年1月1日。假定借款利息全部费用化。要求:根据上述资料做出甲公司与长期借款有关的会计分录。
2、甲公司2019年1月1日从银行取得流动资金借款1000万元,期限三年,到期一次还本付息,实际收到款项967.5万元,合同约定的利率为4%,实际利率为5%。借款到期日为2022年1月1日。假定借款利息全部费用化。要求:根据上述资料做出甲公司与长期借款有关的会计分录。
老师,请问新开的工厂,新车间的隔墙改造费用,地坪漆费用应计什么科目?
老师您好,预交这增值税,怎么做账怎么申报增值税,在哪里能查到预交的增值税
商品购销协议书上注明的是甲方以统一零售价供货给乙方,乙方实销月结的方式结款,账务处理
请问因其他权益工具投资,对方宣告分配现金股利和发放现金股利,发生的汇兑差额,是不是计入其他综合收益
老师,这个月有留底抵欠税还需要计提吗?还是直接计提用负数表示?
老师,收到股东的投资款,这样做分录对不对? 借:银行存款 贷:实收资本 还要接着做一笔 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税
老师,我们公司年营收8000左右,每个月预收600多万会不会有风险
老师,企业缴纳的保险费里的车船税怎么计提会计分录呢
老师,增值税我现在取消申报,当月可开票额度会降下来啊,本来应为没申报,额度不够 我先申报了,额度就够了,现在取消申报,额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了
老师我们公司的工资是4月份的5月10日开,如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗?