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(3)18日,销售N产品一批,开具的增值税专用发票上注明的价款为3000000元,增值税税额为390000元;甲公司以银行存款代垫运费,收的增值税专票发票上注明的运费为50000元,增值税税额为4500元;收到购货方交来的不带息银行承兑汇票一张,票面金额为3444500元,期限为2个月。该批N产品的实际成本为2500000元。符合收入确认条件。(4)31日,结转本月应交未交增值税。根据以上资料,编制相关会计分录。

2022-10-05 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-05 10:57

你好 (3)18日,销售N产品一批,开具的增值税专用发票上注明的价款为3000000元,增值税税额为390000元;甲公司以银行存款代垫运费,收的增值税专票发票上注明的运费为50000元,增值税税额为4500元;收到购货方交来的不带息银行承兑汇票一张,票面金额为3444500元,期限为2个月。该批N产品的实际成本为2500000元。符合收入确认条件。 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 (4)31日,结转本月应交未交增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税

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你好 (3)18日,销售N产品一批,开具的增值税专用发票上注明的价款为3000000元,增值税税额为390000元;甲公司以银行存款代垫运费,收的增值税专票发票上注明的运费为50000元,增值税税额为4500元;收到购货方交来的不带息银行承兑汇票一张,票面金额为3444500元,期限为2个月。该批N产品的实际成本为2500000元。符合收入确认条件。 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 (4)31日,结转本月应交未交增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
2022-10-05
你好 借:应收票据 3444500, 贷:主营业务收入 3000000,   应交税费—应交增值税(销项税额)390000,   银行存款  54500
2021-05-17
根据您前面的销项税额-进面税额的金额 借,应交税费,转出未交增值税 贷,应交税费,未交增值税
2022-10-06
借,原材料  800000%2B11800 应交增值税  10.4万%2B1062元 贷,银行存款  总金额   借,应付职工薪酬   180800 贷,库存商品 160000 应交税费,增值税 ,进转出 20800 借,应收票据339000%2B54500 贷,主营业务收入  3000000%2B54500 应交增值税  390000 银行存款   54500
2022-10-05
你好同学,下午回复您
2022-11-04
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