你好,对的是的,单位填写台数量填写0.1,合计起来是1就行

想问下如果合同是挂靠的,我司为工程项目建设单位甲方付了我们10万款,实际我们只能收8万,中间还有一个介绍单位要收走2万,这样差额的2万发票可以让中间介绍单位开具吗?以什么名义开具发票
我们公司要出售一台固定资产,比如100万,但是我们的开票限额只有10万,是不是可以开10张?每张单位怎么写呢,不写单位可以吗
老师,我们单位购买了固定资产分体空调,已经安装完毕了的,金额比较大一百多万,但是对方只给我们开发票90万,这种要怎么做账呢,没开发票的也可以按固定资产入账吗?还涉及增值税进项税的问题
采购项目开销售发票给对方,比如货物总价为100万,数量为1,单张发票只能开10万一下。因为结算的时候被扣了8万,前期已经开了发票,单价写的是100万,现在因为被扣了8万,最后一张发票的单价要改,这样有一张单价不统一,这样操作是可以的吗?
对方单位12月份开了一张红字信息表100多万的,然后我们公司最大面额的专票只能开100万,限额了,但是对方这张红字信息表就一定要12月份开的,那我现在已经1月份了又不能让对方重开,我该怎么办
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?