同学你好 如果是专用发票,按购销不含税税金额的合计数计算印花税。 你的理解是正确的。

老师印花税是不是把销项和进项发票金额加到一块算的印花税?
老师您好,印花税计算方法,销项乘百分比,进项乘百分百,具体的有吗,谢谢
老师我公司是医药公司,印花税计算=[主营业务收入(销项不含税金额)+进项发票不含税金额]*0.7*0.0003请问老师这是按照什么计算印花税?印花税有的是按照合同,但这个我不明白是按什么计算的
请问印花税.是不是企业就算没有核定印花税,都要申报.一般纳税人和小规模都要申报是吗。谢谢。还有印花税是不是按合同的含税金额计算。
请问老师以前我都是按照进销项发票交印花税,现在执行新的印花税标准,我以前没有执行完的合同还可以按照开多少票交多少印花税吗
请问老师,应收账款出现负193980.91,资产负债科目重分类入那个科目?
企业所得税预缴 当月工资次月发,应付职工薪酬工资借方是去年12月到今年8月,填实际支付工资的时候直接取帐上的书,还是取个税1-9月的数字呢
老师,请问融资,现在银行还要求会计调报表吗
老师农产品加工制造业,生产13%的产品。采购新鲜西红柿:借 原材料9100 进项900 贷应付10000;领用: 借 生产成本-直接生产成本-直接材料 9100 贷原材料 9100 加计:借应交税费-进项 100 贷生产成本-直接生产成本-直接材料 100?这样对么?这样原材料就是9100 税1000了 生产成本-直接材料9000?感觉有问题麻烦老师看看分录那里错了
老师,我们公司收了保险公司的钱,但是把修车的活给了一个私人个人做,他需要给我开什么样的发票
把别的账套期末数移到总公司账套里,可以不新建账套合并吗?还是合并账套一定要新建一个账套?
老师您好,我想向您咨询一个问题。我是今天25号申报了增值税和附加税,但是老板的对公户上没有钱,他说要27号中午的时候才能把钱打到对公账户上面。那么我27号再在电子税务局里面缴纳税款可以吗?
老师13题d选项移送环节不是不征税吗?这里怎么还交税
小规模纳税人能直接开专票吗?
老师,您好,请问下财务核对了进销存,如果老板不信任,怎么检查?
如果我是小规模 我按开的增值税普通发票的金额 还用加销售的金额吗
加购进的金额
需要同学,你说的这个印花税,叫购销合同印花税,要按购销合计金额计税的。