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老师,因发票太多 ,有未做账已认证了如何处理啊

2022-10-06 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-06 09:20

你好 你这个是有留抵的 借:应交税费-未交增值税     贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)

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你好 你这个是有留抵的 借:应交税费-未交增值税     贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2022-10-06
借应交税费应交增值税进项 贷应付帐款
2024-02-20
你好,认证了,借管理费用, 应交税费应交增值税进项 贷银行存款, 如果没有认证,借管理费用 应交税费待认证,贷银行存款
2022-07-01
您好,借应收账款,贷应交税费应交增值税
2021-07-05
您好,红字冲回入账分录
2022-04-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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