你好 可以的,这个就是正确的账务处理阿
老师好!投资者,转来投资款,借:银行存款 贷:实收资本。建厂房,交给规划建筑公司的设计费,记在建工程吗?借:在建工程—设计费 贷:银行存款,房子建好,借:固定资产 贷:在建工程—设计费。这样记账合适吗?
老师,我公司在2017年开始建仓库,然后建仓库的费用是是账上断断续续支付给农村里的小包工头的,他们当时也没有提供发票,然后70万的建仓库费用一直挂在在建工程,没有结转到固定资产,现在老板说要找其他的建筑公司开票过来,这样可以吗?
请问一下:我们是建筑公司,工程已经做好了,但是工程款最近才收到,所以现在才发去年下半年的农民工工资,这样可以吗?
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
请问老师,我们2017年付给建筑公司工程款,建筑公司现在才来发票,我先记入在建工程,再转到固定资产,这样做账可以吗?
请问注册地海口美兰区,注册资金2000万的是去哪里打印机读档案和章程。需要带工商局盖章的。
老师,我们是个体工商户,然后现在因为基本上没什么成本,1到六月有29436的收入,申报个体经营所得是不是只能填减免,然后交400多的税金,
发生福利费是怎么做账? 第一种: 借:管理费用/销售费用—福利费 贷:银行存款 第二种: 借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款
房产的在建工程转成固定资产,账面上但还没有全部竣工验收是不是就要交房产税
老师,您好!我想问下,试算平衡表哪里出问题,需要怎么做,能让期末余额相同?其他数据已确认,没问题!
老师,小企业会计准则下融资租赁购入固定资产该如何做账,每期支付租金对方给提供专票,税金该如何做?
老师您好,我开服务发票结转什么成本
个体工商户不开通公户,可以开通社保交社保吗
上一年度其他应收款错记管理费,本期如何帐务处理
老师,请问这个考什么?B为什么不对