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我公司销售客户价值三万货物,客户用差不价值的货物顶账,怎样入账

2022-10-07 10:27
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-07 10:29

叫对方开发票给你们就是了.按正常采购处理

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叫对方开发票给你们就是了.按正常采购处理
2022-10-07
同学你好 这个B公司开发票就是B公司的收入了
2022-10-17
您好,按照销售给快递公司做账务处理,就是快递公司买了,账上能不用营业外收入就不用了
2024-04-28
您好,收到平台提现到公司账户时,借:银行存款(提现金额),贷:应收账款(或平台待结算款)(金额相同);确认收入时,借:应收账款(若之前没挂账可直接借:主营业务收入)贷:主营业务收入(不含税金额,比如货款10000元就写贷主营业务收入10000);如果平台扣了手续费,比如提现10000元扣了100元手续费,那就先全额借:银行存款10000,贷:应收账款10000,再单独做一笔借:销售费用—手续费100,贷:应收账款100,实际收入就是借:应收账款9900,贷:主营业务收入9900;客户已经把货款打给平台并且平台提现到你账户,说明客户已付款,你已收款并做了收入,双方账务自然平掉,不用再开发票(除非客户有特殊要求)。
2025-10-07
开负数发票冲销就是额
2022-10-18
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