你好,没有什么变化。个人独资企业涉及的税款有: 增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,个人所得税,印花税等
个人独资企业,小规模纳税人,申报生产经营所得税需要企业提供哪些资料存档?
老师好,10月起个人独资企业的小规模纳税人需要申报哪些税?有什么变化吗
老师好,2023年小规模纳税人需要缴纳哪些税,有什么新的变化吗?麻烦详细一点,我是实操小白,感谢
老师 个人独资企业 每个月需要申报个税吗 小企业年报财报是什么时间申报 ?个人独资企业需要申报的是什么税种?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
印花税怎么计算的呀老师。假如营业额40万一个月,不用交企业所得税吗
你好,印花税=相关合同金额*印花税税率 个人独资企业,不是 企业所得税的纳税人,不需要缴纳 企业所得税。
那我们是门店连锁销售,没有合同是不是就没有印花税
你好,没有合同,如果有发生印花税的应税行为,一样是需要缴纳印花税的
哪种是属于应税行为
你好,比如购销货物,租赁场地等 就是属于印花税征收范围的相应行为。
那比如我们日常销售一个月40万的营业额,眼镜零售,这样的情况下需要交多钱的印花税
你好,根据你的描述,印花税=40万*万分之3
这个也需要交印花税,我不清楚,所以我不知道我的描述对不对
(是针对这个回复,还有什么疑问吗)
您的回答没有疑问。谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。