你好,没有这样的操作方式
印花税申报到底是按照每月开票金额开多少报多少,还是直接按照合同金额来报?
老师,报印花税是按照每月开出发票的金额来进行申报的吗
印花税可以按照销售收入来申报吗,采购按照当月开票金额申报这样?
请问印花税可以按照每月开票的金额申报嘛
老师,请问小规模印花税是按照开票金额和未开票总和申报,还是按照增值税税额申报?
【中国农业银行】尊敬的左金鑫,您尾号为4879的账户与四川新网银行股份有限公司完成代收签约/修改交易(持牌机构还款),单笔扣款限额为1000000.00元,周期扣款限额为1000000.00元,合约到期日为2035年07月13日。业务编码:2730413119。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。
可修复产品和不可修复产品,都用废品损失科目过度,最终结转到生产成本,为什么可修复产品计入产品成本,不可修复产品不计入产品成本,
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
不懂这个题。选项C和选,选项D
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
开票的金额也可以代表是合同呀
你好,不可以代表的。 因为可能有的合同是不开票的
对啊 那我所有的都是开票的呢
你好,不是所有的开票都需要缴纳印花税的 比如销售货物开具的发票,需要缴纳印花税 提供法律咨询服务开具发票,就不需要缴纳印花税
我只按照采购货款的进项发票和销售货物的发票进行申报哦
还有些房租类的合同这些就行
你好,如果购进和销售都是开具发票的,购销合同的印花税可以这样处理。
好的 谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。