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印花税申报可以按照销项的含税金额*0.0003的金额申报吗

2023-04-11 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 15:33

印花税是按你们合同金额,*对应的税率申报的

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快账用户5228 追问 2023-04-11 15:39

小规模的话是按照第1季度单位发生的所有合同金额进行申报吗?

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齐红老师 解答 2023-04-11 15:42

你好,同学,是这样的

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快账用户5228 追问 2023-04-11 15:48

老师,那企业交印花税我需要先计提再交吗?

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齐红老师 解答 2023-04-11 15:50

你好,同学,直接记入借税金及附加  贷银行存款

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快账用户5228 追问 2023-04-11 15:54

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-11 16:01

好的叱,同学,祝你生活愉快

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印花税是按你们合同金额,*对应的税率申报的
2023-04-11
对,就需要按照含税的金额填写
2023-07-10
按照不含税的金额申报就可以。
2023-10-11
根据《中华人民共和国印花税暂行条例》的规定,购销合同的计税依据为合同上载明的“购销金额”。 对这一问题分两种情况处理:按合同金额计征印花税的情形:如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据。如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据。如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。
2021-03-02
您好, 按合同上面的金额,包含增值税的
2023-12-09
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