你好,这样子是不行的,账务现金和实际不符。

老师好,今天整理账务发现之前的会计把这笔业务的(应收账款,写成了应付账款,而且登记的也是这家公司应付账款下),请问如果调整怎样调整?
老师,请问查账中发现以前年度账目中应收账款在公司期初建账时少记了,造成现在应收账款余额在贷方,现在该怎么调整到正确分录,谢谢。根据开票回款统计少记903971元。借:应收账款 903971 贷方:利润分配-未分配利润 903971 这样可以吗
应收账款和应付账款记成现金回款了,这样如果审计查怎么可以通过?
科目余额表中预付账款期末余额的贷方有金额,但查明细账,发现这金额已经通过应付账款科目付过了,麻烦问下怎么将预付账款冲平呢?
老师你好,这是我们之前会计做的账,30000块钱,没过预收账款科目,这样可以吗?如果通过预收账款科目应该怎么做账?
老师,电商小规模收入31万,超过一点点,可以报少一点点吗
老师好,车贷逾期罚息记什么会计科目
老师你好!三个月申报的工资金额都准确,成功,并且一二两月景计数也准确,但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确,比正确合计数小,啥厡因造成,怎解决,在度未的正确合计数体现出来
老师您好,请问老板朋友公司一笔贷款要到期了,想让我们去公司帮忙过账,就是以支付我们货款为由受托支付,实际没有此笔业务,这种情况怎么处理?老板让帮忙处理
老师好,想问一下,是不是先申报25汇算清缴后,再申报第一季度所得税如果有利润就可以抵呀。
老师,请问请问代持协议对被代持方有什么风险?
郭老师,所有者权益100万,没有实缴,转股要交哪些税,大概多少
老师,请问代持协议对被代持方有什么风险?
老师,我公司跟A公司没有业务往来,1、我公司银行转款给A公司20万,2、A公司给我们银行承兑汇票 20万 3、我公司给20万银行承兑汇票背书给我公司的供货商4、供货商给我公司开发票,请问这四步账务处理分别是什么
问题1:查账征收和核定征收有什么区别和一样的地方? 问题2:从查账征收调到核定征收审核过程中,如何做汇算清缴?
那需要怎么调整?
据实调整咯,这个是重大错误啊
都是小金额的,可以调到其他应收款,其他应付款吗
嗯,其他应付应收是可以调整的。
是不是借其他应收,贷应收账款就可以了?
嗯,是的,这样处理正确的。
审计查的时候也是可以过的吗,借:应付账款,贷:其他应收
是的,非现金科目之间的调整是可以的。