餐饮收入不需要缴纳印花税的。
老师,公司印花税一直按销售收入的不含税金额交,没有销售合同,今天听说进货也需要交印花税,是吗?
请教老师我司是一个小规模纳税人,有一个大食堂做食堂提供餐食(自己采购原料)、也有的专门提供餐食服务,食堂内面积有一部分拿来做档口承包给其他(自然人)老板,公司和这些档口老板签下合同(按营业额的点数扣下管理费(例如营业额不达10万的按10万30%的3万管理费,这些档口的小吃水吧等收入是客户消费钱直接到我司账上,我按合同规定的扣点扣下3管理费款将剩余的7万返还给自然人老板,帮忙分析一下:这样业务如何做会计分录,对于我司方要按照销售分包档口合同交印花税?还有涉及什么税费?对于承办方自然人老板涉及什么税?
您好老师咨询一下申报印花税时,自动跳出两个税目,一个是买卖合同是万分之三的,一个是产权转移书据万分之五的税,我们公司没有经营收入买卖合同是0元空报就行了吗?需要报这个产权转移书据据吗?
那公司自己经营食堂餐费收入,也没有合同书据的,需要交印花税吗?
老师,我们办公场所是公司老板自己,老板没收房租,如果签订有合同也是无偿租赁,这种需要交印花税吗
老师,公司卖运营车辆,怎么开发票
老师您好,我公司是市政园林公司,近来公司断断续续采购几台2000元左右的割草机,我问过使用人员,说这类资产易损坏,基本每年都在更新,请问我需要做固定资产分摊折旧吗?
全年一次性奖金是每个月都可以报么 还是一年一报
出口退税状态查询周一勾选的 为什么现在还没办法查到
老师,这边的园区签了租赁的,后面由于对方原因,不续租了,收到的违约金怎么入账,小规模公司
您好,净资产填报哪个金额?
老师,以个体户入股是不是需要两个主体? 以公司名义入股是一个主体就可以了还是也需要两个主体
老师,如果是半路出家的会计,被 问到为什么从事这一行业,有什么好的说辞吗,学历不行,但是有工作经验
老师,你好,我们两个不同做账软件做账,利息收入是放在财务费用-利息费用的借方负数,但是两个做账软件的利润表里面出现的数据不一样,因为还有手续费,一个软件利润表财务费用这一栏只显示了手续费这部分数据,另外一个财务费用显示的是减去利息的数据,这是为什么?
老师科目余额表中,应交税费借方有余额,但是在税务申报表中,跟期末留抵税额对不上怎么办?
老师,看到这个协议不太懂,这个是承包协议吗?貌似像劳务合同,但是我问了学堂其他普通老师说是承包合同,
劳务合同也不需要缴纳的。
老师那么我这个协议是承包协议海是劳务协议?我看不懂
你好,这个是绩效考核, 你看你们的合同 全都是考核的 和个人的 支付给个人的劳务费
我看这个协议意思貌似雇用,真实含义是这个人是我公司一个档口的经营管理者也就承包经营权,他负责自己生产食品自己销售,他销售的全部营业额是我公司代收的,每个月营业额不足6万的,按6万的17%扣管理费收入,如超过6万的按营业额的17%计算我公司管理费收入,然后营业额减给我公司管理费,剩余的部分营业额转回给乙方,但是我看这个协议,怎么感觉貌似雇用关系?你说这个协议怎么做账?好晕啊!
你好,那你们直接签买卖合同就是了。
销售给你们视频,然后你们再销售出去。
偷税罪是指纳税义务人或扣缴义务人采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记账凭证,在帐簿上多列支出或者不列、少列收入,经税务机关通知申报而不申报,或者进行虚假的纳税申报的手段,不缴或者少缴应纳税款,或者不缴或少缴已扣、已收税款,偷税数额占应缴纳税额的10%以上且偷税数额在10000元以上,或者因偷税被税务机关给予两次行政处罚的行为。 (一)可以处2000元以下的罚款;情节严重的,处2000元以上1万元以下的罚款。 (二)处2000元以上1万元以下的罚款;情节严重的,处1万元以上5万元以下的罚款。
问题是公司签好的协议直接给我,我没有说话权利啊,貌似看上去是租,其实我单位对餐饮管理有限公司就是提供50平米场地给他用、收管理(卫生清净食品质量监管)和服务费(公司自己的员工帮他洗碗),老师这是租还是管理服务费?
你好,租赁是把场地给他使用,如果是管理的话,所有的一切支出都是你们单位承担,他只提供管理服务 就是你们自己买食材,自己的职工,自己的场地。
场地、洗碗扫地员工是我们给他提供,食材是也我们自己的,但他从我们仓库领货,我月结账就从营业款中扣,烦人啊,脑晕 啊,遇到这种协议,不懂怎么做,老师帮帮忙
你好,实际还是她购买,是这个意思吗?如果是的话,还是租赁。
老师你就说这个协议,是劳务合同,还是承包协议还是租赁协议,我作为会计,应该怎么做账?
借劳务成本贷银行存款,确认收入之后,借主营业务成本贷劳务成本。
他负责自己生产食品自己销售,他销售的全部营业额是我公司代收的,每个月营业额不足6万的,按6万的17%扣管理费收入,如超过6万的按营业额的17%计算我公司管理费收入,然后营业额减给我公司管理费,剩余的部分营业额转回给他,收入是哪个?成本是哪个?
你好,你收到的所有的收入都是收入 支付给他的属于成本。
啊啊,,不对不对,这样太恐怖了,支付给他的成本,他也没有发票,假如营业额100万真实的意思是10万才是我们的,就相当于收租,管理费,剩下的90万是返回给他们的,老师这样说收到的营业额都是收入,那我们单位老板交税交怕啊,
你们支付给个人的,可以要求他给你开发票。
这钱毕竟是你账户收到的,你得做收入,如果你不做收入,走代收代付,你有代收代付的证明吗?
问题是,真实的意思1000万里只有100万是我单位的,剩下的不是我单位的,我怎么可能收到1000就1000万做收入,那岂 不是税负很高,这个承包协议也是按全部收到的款做收入,然后才减去支付的款(没有发票),这个是难题啊,我们单位就相当于美团外卖的平台每天都有很多钱进账户,但是这些钱都不是我们单位的 真的头疼,不知道怎么做账?
你好,那你怎么能证明不是你单位的收入毕竟进了你的账户,不是吗?