同学你好 这个是可以的
老师,我想请教个问题,我们公司主要是卖装饰材料的,平时是开13个点的材料发票,但是现在有个项目与客户签了合同,还要包人工安装费,合同注明人工安装费要开3%的工程劳务专用发票,这个我们能开吗,要怎么操作呢?
建筑公司,有个道路施工项目,项目包含路灯安装,与供应商签订了购销合同(购买路灯),合同约定包含安装且约定税率9%,给我们开票内容是工程服务。请问老师和供应商签订购销合同却开的是工程服务发票是不是不妥当?
客户 我们公司 还有一个工厂,我们是相当于中间商。客户与我们公司同省不同城市 ,合同签的是施工合同包工包料,但是我们给客户发票开的是13%销售发票,相当于买材料,厂家给送施工服务。有没有税务问题?行得通吗?
急 实务~不会不要抢答,特别是问题都看不明白的,谢谢!客户 我们公司 还有一个材料生产工厂,我们是相当于中间商。客户与我们公司同省不同城市 ,且合同签的是施工合同包工包料,但是我们给客户发票开的是13%销售发票,相当于买材料,厂家给送施工服务。有没有税务问题?行得通吗? 厂家给我们开什么发票比较好?
老师我们公司是全屋定制,跟客户签合同是500万的项目是销售合同,不是工程合同,施工过程有设计,材料,有安装人工费,统一开的是销量发票,那人工劳费,与设计师放哪个科目
老师 我公司是小规模纳税人 我公司只要做做垂钓服务 给顾客提供垂钓服务 我公司购买进来的鱼,放在鱼塘里,客户购买钓鱼票,我购入进来的鱼入什么会计科目, 我卖出出的钓鱼票入什么会计科目?
老师,应收账款被审计冲完后,我25年入账的期末余额就成了负数,我要怎么调整分录?
老师,我们那个现在我下午大概测算了一下,我今年要交的税要14000多我去年就是年底的时候预提了4000多,然后今年的时候2月份的时候缴了一下,现在我还要补1万多的税呀我怎么检查?我就是不知道哪里有问题啊谢谢老师看下
两个题目都是一般纳税人,一个进项税计入一个不计入我还是没有看明白,
企业所得税申报中,不免税的收入10万,免税的收入5万,在年报第一栏次营业收入中应该填多少呢?
商贸企业,收到24年裁边费,做账的不知道,那这笔收入怎么做分录啊,要反结账回去吗
老师25年汇算清缴资产折旧,摊销及纳税调整表栏,因我24年固定资产清理一部分,那填写这表格需加上这清理部分数据吗,还是以24年12月底固定资产数据頃写己减去固定烫产清理郭部分了
郭老师,如果反账到24年修改的花,后面申报的财务报表不就都要更正了
老师请问固定资产22年已全部折扣完,24年汇算清缴5080表还需要填写吗。
员工报销有加油的票可以入费用可以抵扣企业所得税吗?
我们给客户开销售材料发票,工厂给我们开什么发票比较好?纯材料发票还是 材料➕施工的发票呢?
那个城市的税务不会来找麻烦,让去预缴异地施工的税款吧?
同学你好 工程的吗
什么意思 有没有看问题啊
客户是厂房装修
那这个需要异地预缴的
我们开的纯销售发票 我们再去预缴?
还是说 免费送涂刷服务的工厂去我们客户那里预缴?
有没有看懂问题啊你
同学你好 建筑劳务和建筑服务的不管开发票金额开多少,都要预缴