你好,对的是的,他这是为了方便查你们支付给对方多少钱,具体的时间以后查你的应收账款或者应付账款都可以。

老师请问,我们老板管理两家公司,非同一法人。然后公司A转账给公司B时,A公司把第一笔账就做成借应付账款,贷银行存款。B公司把第一笔账做成借银行存款,贷应收账款。导致期末A公司期末应付账款余额在借方,B公司应收账款在贷方。这样有没有问题。
老师就是我现在做帐,收到一笔款,然后我们之前的会计收到一笔款他做的是借银行存款贷应收账款贷方,现在收到一笔款,我这笔款,因为是投标保证金我就要退还给对方公司,那我是应该做借银行存款贷应负账款或者其他应付款,如果我这样子做的话,对之前的做的那个帐会不会有影响?
乐老师,按照银行流水,余额做借:银行存款 101482.51 贷:应付账款 101482.51 ;然后有一笔收入做借:银行存款 60700 贷:主营业务收入 60700 ;随后是原先公司全部的支出做借:应付账款-劳务费 贷:银行存款?最后这个分录就有问题了,有收入后余额是162182.51,但是应付只有101482.51,冲减不了。
老师,以前外账没有做银行明细,公司有像银行贷款,收到款的时候也没有做(借银行存款,贷长期借款)的分录,我现在做内账每个月要做银行流水明细,那每个月的还贷款我是这样做的分录(借长期贷款,贷银行存款)应该怎么补这个长期借款的分录,不做之前收到贷款的分录的话,现在银行余额就对不上,该怎样调整了
公司收到一笔费用 我当时做的是借银行存款 贷其他应付款 现在要把这笔钱付出去 但是对方还没有给我开票 我就借预付账款 贷银行存款 收到发票之后我怎么做账呀 其它应付款这个科目怎么处理呀
老师,我今天刚入职仓管,有中级会计证,有两三年没接触会计工作,之前也零零碎碎做过几年会计,经验不是太足,还有一家超市在招会计,我现在入职仓管这家工厂以后如果有机会可以内部转岗,我现在纠结要不要去超市面试
老师,26年1月份开始电费不是另外有一张普通发票了嘛。现在电费发票让他们怎么开的?
人力资源公司开给对方发票,应发工资6500,本月个税32,上月个税差额10,实发工资6458,代发工资服务费30,怎么开票,扣除数是多少,怎么计算,开票金额是6530,扣除数是应发数6500,还是开票金额是6520,扣除数6490?
电子税务局新增的长期资产发票,是一年下来500万分期抵扣的意思吗?分几批
生产企业申请免抵退要哪些资料
老师报个税退的100块 我做了 借 银行存款 贷营业外收入 现在领导让我打入我自己的卡里作为财务经费 我该怎么做账
公司一般纳税人,主要业务做技术服务的,开进来的珠宝首饰 作为采买的道具用做成本 可以抵扣增值税吗
老师,今天新进一家公司,前任会计做的账,银行存款是负数,正常吗,怎么也不可能是负数啊
每次科技公司都问我会不会研发费用的流程,你给我讲一下吧
现在的工作是不是很难找?
比如你的供应商,你什么时间支付给他多少钱,看你的应付账款明细帐就可以