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出口贸易公司,出口日期是上月,但不够发票所以没有及时开出。申报增值税时,已开票销售额会自动在免税销售额自动带出。那未开票销售额,应该在增值税表(三)免抵退税栏填写?还是在(四)免税栏填写呢?

2022-10-08 10:58
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-08 11:14

未开票收入如何填 https://www.163.com/dy/article/FP3QK4OO0516S6QR.html

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未开票收入如何填 https://www.163.com/dy/article/FP3QK4OO0516S6QR.html
2022-10-08
你好,出口发票0税率是附表1第16行第3列填写后,会在主表上自动跳出来的
2021-10-13
同学你好 对的 是这样的哦 是免税的就是这样填写的
2021-01-15
你好,你开给外贸公司的是在征税收入那里填,不是免税收销售栏,你自己报关出口开发票才是在免抵退税销售栏
2022-06-03
你好,努力为你解答中,稍后回复
2024-01-14
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