你好,不应该填写到年初数据里面,填写到期末余额。

老师 现金流量表中的收到其他与经营活动有关的现金,填的305,这个数怎样核对
老师这个资产负债表是不是填错了
老师这个资产负债表是不是填错了这个是我们的利润表 这个是新的公司,我现在在填资产负债表,但是不知道填哪里,麻烦老师
老师我们的资产负债表是这样的 就是不知道怎么把这些数据填入清算那个麻烦指导下
老师,麻烦您帮我看看这个个人股转的负债表都哪些不用填数,哪些不能填0? 审核意见是资产负债表:不是会计科目的不用写0.00。(流动资产、流动负债、非流动资产、非流动负债、所有者权益。这几个不要填数)修改后重新上传到被投资企业备案里
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
你把这个期初改成零,期末余额填写你前面的那一个。
这样吗老师
对的,是的,是这么做的。